對的,是的。 借其他應收款,貸,應收票據。 借銀行存款或者庫存現(xiàn)金,貸,其他應收款。
老師,我收了張銀行承兌匯票,計入了應收票據,我可以把這張票據無常背書轉給公司嗎?對方公司再把現(xiàn)金轉給我,記入,借銀行存款,貸應收票據,可以嗎?
收到A公司背書的給我們公司的銀行承兌匯票,由B公司承兌,借 應收票據A貸 應收賬款A 票據貼現(xiàn)的時候是怎么賬務處理啊 銀行收到的是B公司的付款
你好,請問一下,我們公司收到一張客戶銀行承兌匯票,然后我們再背書給別人,但是背書會產生貼息費用,那這個會計分錄怎么做。收到承兌匯票,借應收票據-匯票 貸:應收賬款 ,背書出去:借:銀行存款 財務費用-貼息費用 貸:應收票據 是這樣嗎
老師你好,請問我們公司收到A公司的承兌匯票時,借:應收票據- A公司,貸:應收賬款- A公司,如果到了承兌期直接借:銀行存款 貸:應收票據- A公司,如果背書轉讓借:應付賬款-甲公司 貸:應收票據- A,是這樣嗎公司
老師您好,請問公司收到銀行承兌匯票背書給第三家公司提前兌付后轉現(xiàn)金給我們,付給供應商,這個分錄是應收票據?還是銀行存款呢
老師,麻煩請教下:因學校7月5日學生放假,故校園超市(沒掃碼槍,沒有出入庫表,不涉及稅務,也沒有手工記錄的銷售臺帳)6月30日未盤點,7月1日~5日一直在營業(yè),部分商家還進了貨,7月6日盤點后將剩余所有商品退貨給商家,所以6月的銷售成本無法得出,學生刷校園卡消費,可以導出銷售收入,送貨單也有,追問,已知5月31日庫存36010.05元,6月1日~30日進貨成本154885.37元,銷售收入237868.55元,7月1日~5日進貨成本18569.95元,7月1日~5日銷售收入47724.3元,7月6日清倉退貨10090.04元,2月~5月平均銷售成本率為72.698%,6月和7月結轉成本如何分錄
老師,我們學校超市有獨立帳戶,每學期末需把利潤上繳至財政非稅,上繳時貸方用銀行存款,借方用哪個科目呢?本年利潤還是利潤分配-未分配利潤?
公司用的蟑螂藥殺蟑螂算辦公費還是福利費
老師,我們是建筑公司,關于工地零星采購,臨時采買的個別工具,或者吃飯,或者在多家店面買的雜七雜八的小東西,不給開發(fā)票的,開個收據,不到500元的入賬后,能稅前扣除嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅季度免稅額現(xiàn)在是多少
請問印花稅在哪里報,沒找到地方
酒店購買餐桌抽紙1000盒 應該放在什么科目
入庫原材料3000,應付賬款3000元,后來從倉庫拿出3000元材料,并且應付賬款不支付,轉為實收資本,具體做賬怎么做
買了一家公司會計怎么做賬?
老師:個體戶開始有員工工資了,需要申報員工的個稅工資嗎?
摘要要備注出票人嗎
你好,收到某某企業(yè)開具的x承兌就可以的。
自己沒有出票就沒有應付票據這項吧
對的是的,是這么理解的。
我們不是一手,是別人背書給我們的公司,摘要需要寫出票人嗎 因為我在三及明細寫了想讓的公司
這個不用寫出票人的
麻煩您看下這樣對嗎
你好,可以的。但是你這個應收票據直接寫銀行承兌或商業(yè)承兌就可以的,三級科目都可以不用做。
這個手續(xù)費是貼現(xiàn)息是嗎?最好這個二級科目修改一下。
就是說把手續(xù)費改成貼現(xiàn)利息是嗎 寫了三級科目有什么影響嗎
對的是的。你寫三級科目的話,你以后每收到一次承兌就要增加一個科目。
因為我怕萬一又有另一家背書給我們票據,這樣不就可以區(qū)分公司了
可以的,可以這么做的。
確實多的情況下,就比較麻煩哈
對的,是的,你的明細科目比較多,但是你查賬的時候方便。