你好,你的應(yīng)收票據(jù)里面寫上銀行承兌,不要寫a,公司收到錢借銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)收票據(jù)銀行承兌。
假設(shè):我公司買A公司(買賣承兌公司)電子承兌1000萬(銀行轉(zhuǎn)賬方式),買到承兌又背書我采購商品廠家B(公戶直接背書過去)分錄:借應(yīng)收票據(jù)-A,貸:銀行存款,借:預(yù)付賬款-B,貸應(yīng)收票據(jù)-A。這樣操作對嗎
收到A公司背書的給我們公司的銀行承兌匯票,由B公司承兌,借 應(yīng)收票據(jù)A貸 應(yīng)收賬款A(yù) 票據(jù)貼現(xiàn)的時候是怎么賬務(wù)處理啊 銀行收到的是B公司的付款
老師,a公司背書轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票給b公司,并且收到b公司銀行承兌匯票上的的錢,怎么寫分錄啊
收到A公司的承兌匯票,有收據(jù),然后入賬借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收賬款A(yù)公司,匯票轉(zhuǎn)出給B公司,然后借應(yīng)付賬款B公司,貸應(yīng)收票據(jù)對嗎
老師你好,請問我們公司收到A公司的承兌匯票時,借:應(yīng)收票據(jù)- A公司,貸:應(yīng)收賬款- A公司,如果到了承兌期直接借:銀行存款 貸:應(yīng)收票據(jù)- A公司,如果背書轉(zhuǎn)讓借:應(yīng)付賬款-甲公司 貸:應(yīng)收票據(jù)- A,是這樣嗎公司
老師,比如裝修費(fèi),10000有票,5000沒票,然后按10個月攤銷,每月攤銷1500記賬的時候都計(jì)入了長期待攤費(fèi)用,這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
老師裝修費(fèi)攤銷是攤?cè)氤杀具€是費(fèi)用
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計(jì)入其他應(yīng)付款嗎
老師裝修費(fèi)按幾年攤銷,臺球俱樂部的固定資產(chǎn)按幾年攤銷
老師有發(fā)票和無發(fā)票的支出不分開攤銷,我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷,那些是無發(fā)票的攤銷啊
老師那前期裝修的費(fèi)用后面注冊好稅務(wù)開始營業(yè)再找裝修公司開發(fā)票是不是可以攤銷
老師如果裝修前的費(fèi)用攤銷不了那不是交的所得稅很高嗎
職工薪酬張載金額和稅收金額能填一致嗎?就是最后一個月的工資在2025年1月份發(fā)了,張載金額理解為應(yīng)付職工薪酬計(jì)提的吧,實(shí)際發(fā)生金額是應(yīng)付職工薪酬貸方金額吧
老師,前期裝修的所有費(fèi)用都可以計(jì)入長期待攤費(fèi)用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒有發(fā)票和有發(fā)票的分開攤銷,因?yàn)闆]有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺好亂,是不是匯算是按攤銷了的無票調(diào)增,不是按沒攤銷前的調(diào)增
離職補(bǔ)償金,是要計(jì)入福利費(fèi)嗎?
應(yīng)收票據(jù)二級明細(xì)寫上承兌人嗎
不寫 寫銀行或者商業(yè)承兌
哦哦 這個承兌人也是某某集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司,為什么票據(jù)顯示的還是銀行承兌匯票呢
他的標(biāo)題都是銀行承兌。
商業(yè)承兌匯票是在什么時候顯示呢
好,對方出票人開出的商業(yè)承兌,別人背書給你們的時候才會顯示。
這個就是別人背書給我們的,承兌人是公司,顯示的是銀行承兌
你好,可以的,企業(yè)開出來的銀行承兌。
那是怎么區(qū)分銀行承兌和商業(yè)承兌呢
看這個票據(jù)第一渣上方有一個銀行承兌匯票還是商業(yè)承兌匯票,看這個。