先1、填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表;后3、企業(yè)所得稅 其他沒(méi)有先后順序

謝謝老師! 還有一個(gè)問(wèn)題,稅務(wù)局給我們單位核定的是印花稅按季申報(bào),(單位房屋出租給個(gè)體戶) 1.這個(gè)怎么申報(bào),每一個(gè)季度印花稅申報(bào)都按10萬(wàn)*5年*0.001稅率計(jì)算上繳嗎?還是第一季度這樣一次性按之前的計(jì)算稅金申報(bào)后,2至4季度零申報(bào)? 2.企業(yè)所得稅也是按季度申報(bào),1至3季度收入零。3季度單位代開(kāi)租戶增值稅普發(fā)票116490,3季度企業(yè)所得稅怎么計(jì)算
老師好! 1.增值稅申報(bào)表 2.科目余額表 3.財(cái)務(wù)報(bào)表的申報(bào) 4.結(jié)賬 這些工作流程有強(qiáng)制性的先后順序嗎? -分別的截止時(shí)間是什么時(shí)候? -結(jié)賬是否可以到當(dāng)月的最后一天呢?
老師好,季度報(bào)稅,在電子稅務(wù)局上,是先填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送,再申報(bào)增值稅及附加稅,然后申報(bào)企業(yè)所得稅是這樣嗎?
季度申報(bào)個(gè)稅,印花稅,增值稅,企業(yè)所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表,是嗎?老師
老師,你好,一般納稅人的納稅申報(bào),月度一般只要報(bào)個(gè)人所得稅和增值稅;季度申報(bào)增值稅,財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅,對(duì)嗎? 現(xiàn)在印花稅也改成季度申報(bào)了,對(duì)嗎? 財(cái)務(wù)報(bào)表月度是不用填寫(xiě)的,對(duì)嗎?
前年老板用公司賬戶打給個(gè)人10w,買(mǎi)他手里一家公司股權(quán),私下簽了協(xié)議,沒(méi)有去工商變更。賬目做的長(zhǎng)投,一直沒(méi)有盈利,現(xiàn)在虧錢(qián)賣(mài)回給個(gè)人,賬目上寫(xiě)營(yíng)業(yè)外支出,會(huì)不會(huì)有問(wèn)題,股權(quán)買(mǎi)賣(mài)都是簽了張協(xié)議也沒(méi)有交印花稅
物流公司購(gòu)入10000元的貨車(chē),入什么科目
建筑行業(yè)前一年的工程合同,未做賬印花稅,有什么問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)
老師,現(xiàn)在印花稅,城鎮(zhèn)土地使用稅,房產(chǎn)稅,需要計(jì)提嗎?還是支付的時(shí)候直接計(jì)入“稅金及附加”科目?還是走管理費(fèi)用?
這是提示是什么原因,需要怎么操作呢
你好 報(bào)關(guān)單中的 生產(chǎn)銷(xiāo)售單位填寫(xiě)錯(cuò)誤,現(xiàn)在貨物已經(jīng)到了目的國(guó) 正在辦理進(jìn)口手續(xù),該怎么處理
股東轉(zhuǎn)入對(duì)公的款,用于經(jīng)營(yíng),不計(jì)入其他應(yīng)付款。因?yàn)檫€不起,轉(zhuǎn)入的錢(qián)計(jì)入資本公積可以嗎?有些老師說(shuō)可以計(jì)入,不影響注銷(xiāo),有些老師說(shuō)最好不要計(jì)入,注銷(xiāo)時(shí)要轉(zhuǎn)實(shí)收資本交稅等,到底怎么處理?
老師麻煩問(wèn)一下,受益所有人信息備案在哪里備案呢
所得稅一次扣除會(huì)計(jì)怎么做分錄
這個(gè)辦稅員,沒(méi)有我的名字是不是已經(jīng)把我刪除了


要先申報(bào)印花稅和增值稅才能報(bào)企業(yè)所得稅是嗎
他們3個(gè)稅種沒(méi)有先后
印花稅、增值稅、企業(yè)所得稅報(bào)稅沒(méi)有先后是嗎?就是得先填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表是嗎
是的,只是報(bào)所得稅的時(shí)候先報(bào)送報(bào)表