你好!這個你可以用收據(jù)入賬,但是沒有發(fā)票不能稅前扣除
小規(guī)模,公司員工有去其他飯店吃飯,就是去試菜,開的發(fā)票寫的是餐飲發(fā)票,可以用作費(fèi)用嗎?還有員工出差吃飯開的餐飲發(fā)票可以用作費(fèi)用嗎?
老師,我們公司員工報銷出差的餐費(fèi),有開發(fā)票,可以給他報銷嗎?我們公司另外有制定餐費(fèi)補(bǔ)助150元1天,這兩個同時享受可以嗎?
公司制度規(guī)定了出差給員工發(fā)固定餐補(bǔ),這個餐補(bǔ)可以沒有發(fā)票嗎?住宿費(fèi)有票
你好,公司一個員工外出出差,只報銷了餐飲費(fèi)發(fā)票,沒有住宿費(fèi)和交通費(fèi)等,怎么做賬?
賣餐具的公司小規(guī)模 銷售餐具沒有發(fā)票可以記無票收入 進(jìn)的來的餐具沒有發(fā)票 能記賬嗎
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進(jìn)行稅務(wù)核定,并申報和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補(bǔ)辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務(wù)。為了這個推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費(fèi)用,餐費(fèi),水果費(fèi)和展會的鮮花費(fèi),這些費(fèi)用都直接計成本嗎?餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
董孝彬老師:報喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報表,出準(zhǔn)備報稅的資料。然后把5月的憑證,報表,報稅資料都全部打印了出來。一氣呵成!耗時2小時。從一開始老是卡頓,不斷的提問。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復(fù)核憑證都是自己來。全程沒有問過任何人。把錯了幾筆分錄標(biāo)記了下來,自己復(fù)復(fù)盤。以下是我做的資料,我發(fā)現(xiàn)這個方法好好,適合我,這樣子我就知道每個月做完賬,出報表后,怎樣報稅了。資料清晰明了。不會像以前老是會有遺漏。太好了!
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
怎么下載表格軟件,表格公式
老師,制造業(yè)每個月繳納社保,我計提時,是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費(fèi)用~社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
那沒有開收入證明的呢,還可以公賬報銷嗎,之前的
你好!你是說什么業(yè)務(wù)的收入
之前的沒有開收據(jù)
你好!可以公司內(nèi)部寫個證明
就是公司出個制度,證明,外出餐補(bǔ)是15一餐,然后員工報銷,沒有開收據(jù)的,也可以進(jìn)行公賬報稅,但是匯算清繳要稅票扣除
你好!這種餐補(bǔ),是要計入工資里面就行
沒算工資,個別,然后沒放到工資里
你好!是這樣,你想稅前扣除就要發(fā)票,要么就計入工資 沒有既不要發(fā)票,又能計入工資,還可以稅前扣除的方法
那意思是沒有發(fā)票,收據(jù),也不入工資的餐費(fèi),對私發(fā)放比較好一些?
你好!是的,可以這樣理解