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公司規(guī)定,外出有餐費(fèi),去小店消費(fèi),沒有發(fā)票,怎么可以進(jìn)行公賬報銷

2024-07-09 08:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-09 08:15

你好!這個你可以用收據(jù)入賬,但是沒有發(fā)票不能稅前扣除

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快賬用戶3223 追問 2024-07-09 08:16

那沒有開收入證明的呢,還可以公賬報銷嗎,之前的

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齊紅老師 解答 2024-07-09 08:16

你好!你是說什么業(yè)務(wù)的收入

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快賬用戶3223 追問 2024-07-09 08:46

之前的沒有開收據(jù)

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齊紅老師 解答 2024-07-09 08:46

你好!可以公司內(nèi)部寫個證明

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快賬用戶3223 追問 2024-07-09 08:48

就是公司出個制度,證明,外出餐補(bǔ)是15一餐,然后員工報銷,沒有開收據(jù)的,也可以進(jìn)行公賬報稅,但是匯算清繳要稅票扣除

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齊紅老師 解答 2024-07-09 08:48

你好!這種餐補(bǔ),是要計入工資里面就行

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快賬用戶3223 追問 2024-07-09 08:49

沒算工資,個別,然后沒放到工資里

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齊紅老師 解答 2024-07-09 08:50

你好!是這樣,你想稅前扣除就要發(fā)票,要么就計入工資 沒有既不要發(fā)票,又能計入工資,還可以稅前扣除的方法

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快賬用戶3223 追問 2024-07-09 08:52

那意思是沒有發(fā)票,收據(jù),也不入工資的餐費(fèi),對私發(fā)放比較好一些?

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齊紅老師 解答 2024-07-09 08:54

你好!是的,可以這樣理解

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你好!這個你可以用收據(jù)入賬,但是沒有發(fā)票不能稅前扣除
2024-07-09
你好,這個可以報銷,但不可以稅前扣除的
2022-02-24
如果公司沒有外幣賬戶,在員工報銷出差費(fèi)用時,可以采用以下方法: 1.將所有發(fā)票和小票整理好,并轉(zhuǎn)換為人民幣報價,計算出總費(fèi)用。 2.在報銷單上注明出差地點(diǎn)、出差日期、費(fèi)用明細(xì)(如住宿、交通、餐飲等),并按照公司規(guī)定的報銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行填寫。 3.在報銷單上注明支付方式(如現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬等),并在“備注”欄注明“外幣兌換成人民幣報銷”。 4.將報銷單和發(fā)票、小票一起提交給財務(wù)部門進(jìn)行審批。
2023-12-25
你好,去試菜的餐飲發(fā)票,員工出差吃飯開的餐飲發(fā)票都是可以計入費(fèi)用核算的
2020-09-27
你好,可以寫一個報銷單。
2021-12-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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