好,可以的,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
小規(guī)模商貿(mào)公司沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,開具銷售普票和專票可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司當(dāng)中有餐飲管理,沒(méi)有餐飲服務(wù),可以開具餐飲服務(wù)的發(fā)票嗎
老師,支付員工餐飲費(fèi),餐飲店沒(méi)有對(duì)公賬戶只能轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶,它開具的發(fā)票是以餐飲店名字開具的,這樣可以嗎
公司員工報(bào)銷的餐費(fèi),沒(méi)有發(fā)票,拿的去年5月份開具的發(fā)票補(bǔ)的,可以嗎?
老師員工購(gòu)買的食堂餐具,米面,沒(méi)有發(fā)票,可以記賬嗎
老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過(guò)的題在那里找?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說(shuō)明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項(xiàng)目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒(méi)有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項(xiàng)目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺(jué)外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目分不清了,做題目也無(wú)從下手
問(wèn)題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問(wèn)一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問(wèn)一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計(jì)算錯(cuò)了。
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準(zhǔn)備什么?
老師好,這道題第一問(wèn)答案分母上5%是哪里來(lái)的呢?謝謝
小規(guī)模還要記增值稅? 進(jìn)來(lái)的商品沒(méi)有發(fā)票入賬計(jì)成本稅務(wù)局認(rèn)嗎
沒(méi)有成本票的匯算清繳,需要納稅調(diào)整交所得稅的。
小規(guī)模不是免稅的行業(yè),需要體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)的。
銷售的記賬的時(shí)候要記增值稅 然后不超30萬(wàn)可以不交增值稅是嗎 沒(méi)有成本票但是業(yè)務(wù)發(fā)生了可以記賬但是交企業(yè)所得稅的時(shí)候要調(diào)增 全額繳納所得稅是嗎
沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)的不用交轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,然后沒(méi)有成本的納稅調(diào)整交手續(xù)費(fèi)是對(duì)的。
手續(xù)費(fèi)?交所得稅是嗎
好,需要把問(wèn)問(wèn)題補(bǔ)充完整一下。