 
                            您好,這個(gè)是稅務(wù)局給你們每個(gè)月的核定的金額,你們這種是核定征收的,不用自已申報(bào)的

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,小規(guī)模個(gè)體工商戶,核定征收,如果稅務(wù)局定稅為月銷(xiāo)售額6萬(wàn)元,我們需要交些什么稅種,各是多少錢(qián)的稅呢
老師好!小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)不用交增值稅,個(gè)體工商戶也是這個(gè)規(guī)定嗎?那個(gè)個(gè)體工商戶季度不超過(guò)9萬(wàn)免稅,是免的什么稅?有點(diǎn)搞不清
老師好!個(gè)體工商戶申報(bào)在第二欄核定銷(xiāo)售額有數(shù)9935.48是系統(tǒng)里自帶的數(shù)據(jù)刪除不了,在11欄未達(dá)起征點(diǎn)填299413.92,帶出來(lái)個(gè)稅報(bào)表就是309349.37,這樣就多交稅了,應(yīng)該個(gè)稅報(bào)表是299413.92,請(qǐng)問(wèn)老師增值稅報(bào)表第二欄數(shù)據(jù)怎么刪除
你好老師,我是個(gè)體工商戶,今天季報(bào)看到表格里有個(gè)核定銷(xiāo)售額6萬(wàn),這到底是什么意思?是一個(gè)季度開(kāi)票不能超過(guò)6萬(wàn)嗎?關(guān)鍵我記得我們是一個(gè)月不超9萬(wàn)就可以不用繳稅呀???
你好老師請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體工商戶小規(guī)模定額征收,第一季度沒(méi)開(kāi)票,也沒(méi)有銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。為什么增值稅申報(bào)表核定銷(xiāo)售額和免稅銷(xiāo)售額要填呢?
 
                一般納稅人外購(gòu)蔬菜,可以開(kāi)具免稅發(fā)票嗎
為什么銀行希望在給企業(yè)放貸后,企業(yè)盡量留存借款時(shí)間久一點(diǎn)而不是馬上使用
老師,醫(yī)院收取病人的伙食費(fèi)和洗衣費(fèi),伙食費(fèi)是要轉(zhuǎn)給食堂的,洗滌費(fèi)是醫(yī)院收取,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做賬啊
老師,請(qǐng)問(wèn)一下一個(gè)公司采購(gòu)辦公用品和勞保用品合計(jì)4萬(wàn)多元,需要做一個(gè)合同嗎
您好!老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是大型超市,庫(kù)存已系統(tǒng)亂,還有什么辦法算出超市的幸虧
2×24年1月1日,甲公司與乙公司簽訂商業(yè)用房租賃合同,從乙公司租入A大樓一層商業(yè)用房用于零售經(jīng)營(yíng)。根據(jù)租賃合同的約定商業(yè)用房的租賃期為10年,自合同簽訂之日算起,乙公司有權(quán)在租賃期開(kāi)始日5年以后終止租賃,但需向甲公司支付相當(dāng)于6個(gè)月租金的違約金;每年租金為1000萬(wàn)元,于每年年末支付。租賃期滿后,甲公司有權(quán)按照每年1000萬(wàn)元續(xù)租4年;租賃結(jié)束甲公司商業(yè)用房移交給乙公司。為獲得該項(xiàng)租賃,甲公司向房地產(chǎn)中介支付傭金20萬(wàn)元。甲公司在租賃期開(kāi)始日經(jīng)評(píng)估后認(rèn)為,其可以合理確定將行使續(xù)租選擇權(quán)。甲公司對(duì)租入的使用權(quán)資產(chǎn)采用年限平均法自租賃期開(kāi)始日起計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值為零。甲公司無(wú)法確定租賃內(nèi)含利率,其增量借款利率為6%。已知年金現(xiàn)值系數(shù):(P/A,6%,10)=7.6301,(P/A,6%,14)=9.2950。假定按年末分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用,也不考慮稅費(fèi)及其他因素。(以萬(wàn)元為單位)1此租賃合同租賃期是多少年?并說(shuō)明理由。2.24年1月確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負(fù)債(以下都分錄)3.24年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用4.25年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用
這兩道題為什么不一樣呢?一個(gè)是進(jìn)口環(huán)節(jié)可以抵扣消費(fèi)稅,直接銷(xiāo)售的話可以抵扣消費(fèi)稅,為什么另一個(gè)委托加工收回來(lái)了之后,高于委托計(jì)稅組成價(jià)格直接銷(xiāo)售就要交消費(fèi)稅呢,搞不清楚了。
請(qǐng)問(wèn)下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個(gè)人抬頭的發(fā)票報(bào)銷(xiāo)的,入職工福利,代扣代繳個(gè)人所得稅?,F(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開(kāi)具公司抬頭的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這兩者有什么區(qū)別?
收到貨款,客戶說(shuō)不要票了怎么辦,一直掛預(yù)收么?
凈負(fù)債的內(nèi)在價(jià)值等于賬面價(jià)值,這句話意味著什么


本月開(kāi)票了,我是不是也需要填增值稅及附加那個(gè)申報(bào)表呀?還是不要填?沒(méi)有報(bào)過(guò)個(gè)體的不知道怎么報(bào)
核定征收的不用申報(bào),稅務(wù)局統(tǒng)一申報(bào),查賬征收的才要自已申報(bào)
個(gè)體申報(bào)是填在第11行,你看下能不能填
老師,報(bào)表也是下圖這樣的您看看
本月開(kāi)了263256.72,我是填263256.72還是填核定征收的7.5萬(wàn)元
填實(shí)際的的這個(gè)金額,自已修改下
還帶出來(lái)一個(gè)個(gè)稅
是的,這種有個(gè)稅的,是經(jīng)營(yíng)所得稅
是不是也需要繳納的,就是如果我一季度開(kāi)票不超過(guò)7.5完是不是就不需要繳稅了
是的,沒(méi)超過(guò)7.5免所有的稅費(fèi),超過(guò)就要交
1、這個(gè)還需要去個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)個(gè)稅嗎?2、另外本年開(kāi)了263256.72元,系統(tǒng)合計(jì)的本年累計(jì)是338256.72元(相差核定銷(xiāo)售額7.5萬(wàn)元)這個(gè)怎么辦
不用,不用去自然人電子稅務(wù)局上面申報(bào)的
哦,那等于說(shuō)自然人個(gè)稅我不用報(bào)對(duì)吧,那個(gè)姨說(shuō)原來(lái)不用交個(gè)稅,現(xiàn)在為啥交了,是因?yàn)楹硕ㄕ魇樟耍?
因?yàn)樗_(kāi)票超過(guò)核定的金額了
原來(lái)也超過(guò)說(shuō)也沒(méi)有繳納過(guò),我也不知道怎么回事
按理說(shuō)是要交的,可能是系統(tǒng)申報(bào)了,沒(méi)按實(shí)際開(kāi)票來(lái)申報(bào)的
這會(huì)有什么問(wèn)題嗎?
稅務(wù)局后面會(huì)打電話過(guò)來(lái)要求補(bǔ)交的
另外本年開(kāi)了263256.72元,系統(tǒng)合計(jì)的本年累計(jì)是338256.72元(相差核定銷(xiāo)售額7.5萬(wàn)元)這個(gè)怎么辦
沒(méi)太明白, 為什么會(huì)差這個(gè)數(shù)了