你好,同學(xué),計(jì)提折舊后,如果涉及制造費(fèi)用,需要將制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本。除此以外,如果不涉及收入、成本、期間費(fèi)用,就不涉及結(jié)轉(zhuǎn)損益問(wèn)題。

每月末都需要哪些賬務(wù)處理 計(jì)提折舊 計(jì)提工資 計(jì)提社保 費(fèi)用攤銷 結(jié)轉(zhuǎn)成本 結(jié)轉(zhuǎn)損益 結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn) 計(jì)提增值稅附加稅 寫(xiě)的全嗎?還有別的嗎?
你好,建筑勞務(wù)公司,在四月份到十月份這幾個(gè)月期間一直沒(méi)有開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,沒(méi)有收入,11月份開(kāi)了200萬(wàn)專票,12月份開(kāi)了200萬(wàn)專票,在四月到十月期間每月都有做人員工資支出,請(qǐng)問(wèn)每月都需要結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用,和結(jié)轉(zhuǎn)期間損益嗎,怎樣把第二季度和第三季度的成本增加在第四季度里一起抵扣成本費(fèi)用
老師,請(qǐng)問(wèn)我做的憑證成本和管理費(fèi)用有11萬(wàn),但是結(jié)賬時(shí),損益只結(jié)轉(zhuǎn)了7萬(wàn)多,這要怎么處理
月末要做什么,計(jì)提折舊,攤銷,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷,計(jì)提工資,增值稅,附加稅,結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本入庫(kù),計(jì)提所得稅,結(jié)轉(zhuǎn)損益.除了這些還有什么,能幫我列一下嗎
老師新接手的帳之前的會(huì)計(jì)做到十一月份的帳就已經(jīng)所有的成本費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了但是十二月還有累計(jì)折舊會(huì)計(jì)分錄結(jié)轉(zhuǎn)損益在怎么結(jié)轉(zhuǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師,機(jī)械設(shè)備租賃公司,把工資計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本后,當(dāng)月沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,也正常把工資計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?在沒(méi)有收入的情況下,能把工資計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
你好老師,一張承兌150萬(wàn)可以分開(kāi)三個(gè)50萬(wàn)轉(zhuǎn)3個(gè)公司嗎?
老師好,分公司常年個(gè)稅只有負(fù)責(zé)人一個(gè)人,并且工資一直申報(bào)的0有什么風(fēng)險(xiǎn)
我們是水樂(lè)園的,十一月一號(hào)變成一般納稅人,我們充值的天燃?xì)赓M(fèi),可以開(kāi)專票回來(lái)抵扣嗎?
公司的私戶的錢轉(zhuǎn)入公司的公戶,出納類別備注什么,私戶也是公司的錢,這個(gè)內(nèi)部看的怎么備注
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額(免抵額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅(免抵額)這個(gè)是交增值稅附加稅時(shí)候的分錄嗎?還是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄?它月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
公司個(gè)體戶,有一個(gè)銀行注銷錢轉(zhuǎn)法人卡啦,之后又新辦一個(gè)銀行。那之前銀行把錢轉(zhuǎn)給法人,賬務(wù)怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老板,我們出國(guó)做建筑 ,建筑材料由國(guó)內(nèi)買過(guò)去,我們要產(chǎn)生哪些稅費(fèi)
光伏電站運(yùn)維涉及房屋修繕,基礎(chǔ)維護(hù)保養(yǎng),還有部分材料更換,都在一個(gè)合同里面,發(fā)票怎么開(kāi)呢
老師,個(gè)體戶主播,說(shuō)要按照銷售額交一個(gè)點(diǎn)的什么稅,有這個(gè)規(guī)定嗎

