同學(xué)你好 這個(gè)要填寫(xiě)的
老師下午好,小規(guī)模納稅人。第三季度開(kāi)票金額為3240元在增值稅納稅申報(bào)表我是不是只要填第10欄免稅銷售額就可以。 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填寫(xiě)嗎?
增值稅小規(guī)模納稅人季度未達(dá)起征點(diǎn),需要填寫(xiě)申報(bào)表B44增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表嗎,還是直接在B38表中第10行填寫(xiě)小微企業(yè)免稅銷售額就可以
老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,本季度開(kāi)11萬(wàn)多的普票,增值稅及附加稅申報(bào)時(shí),是不是直接填寫(xiě)在:小微企業(yè)免稅銷售額,也就是第10行?因?yàn)槭前?%的征收率開(kāi)的發(fā)票,是否還要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)表呢?
老師,小規(guī)模納稅人第四季度開(kāi)了普票20000,未達(dá)起征點(diǎn),申報(bào)增值稅時(shí),要不要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?我在主表填了3%的免稅額
湖北小規(guī)模普票3%減按1%稅率繳納。申報(bào)納稅時(shí),需要將優(yōu)惠2%的稅額填寫(xiě)在增值稅減免明細(xì)表中嗎
我公司25年6月底的未分配有106萬(wàn)。現(xiàn)在要轉(zhuǎn)股前要交個(gè)稅,106萬(wàn)*20%=21.2萬(wàn)。因兩位股東從未拿過(guò)工資,能否從21年-24年補(bǔ)繳一次性年終獎(jiǎng)12萬(wàn)/年*4年*2年=96萬(wàn)。是否繳10%的個(gè)稅。能否這樣籌劃。還有更好的解決方案嗎
甲公司由A法人單位與B個(gè)人股東共同出資設(shè)立。A占85%份額。甲公司經(jīng)營(yíng)幾年都是虧損,目前凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)。A企業(yè)一直未計(jì)算投資損失?,F(xiàn)在要計(jì)算的話該計(jì)算?
@樸老師,研發(fā)費(fèi)用占銷售收入的比重,這里收入是指總收入(開(kāi)票銷售收入+營(yíng)業(yè)外收入+投資收益),還是只是開(kāi)票銷售收入
老師為什么10題用的年利息率8%,但是12題就用的年利息100*8%呀?
茶室客戶充值開(kāi)票開(kāi)什么內(nèi)容
老師,研發(fā)費(fèi)用占銷售收入的比重,這里收入是指總收入(開(kāi)票銷售收入+營(yíng)業(yè)外收入+投資收益),還是只是開(kāi)票銷售收入
錄入期初數(shù)據(jù)后,試算不平衡,問(wèn)題出在哪里?
小規(guī)模納稅人是含稅收入,為什么這里要不含稅收入
甲公司給乙公司10萬(wàn)代付款,乙公司替甲公司繳10萬(wàn)給丙公司,請(qǐng)問(wèn)乙公司的代收代付的科目怎么處理?
我聽(tīng)課說(shuō)是實(shí)繳制,那是不可以理解為注冊(cè)資金實(shí)繳100萬(wàn)后,后邊監(jiān)管部門就不管了?
填在那張表?
填寫(xiě)減免稅明細(xì)表哦