可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈
老師好!我剛接手一家小微企業(yè)的賬,發(fā)現(xiàn)賬上出現(xiàn)公司借法人的錢(qián)墊付備用金,列入其他應(yīng)收款科目,而法人支付其他費(fèi)用未取得發(fā)票時(shí),列入其他應(yīng)付款科目,請(qǐng)問(wèn)有必要這樣分兩個(gè)科目做分錄嗎?
你好,老師,想問(wèn)下法人的其他應(yīng)付款上掛了很多金額,如果付那些管理費(fèi)用可以不用庫(kù)存現(xiàn)金,用法人的其他應(yīng)付款來(lái)付可以嗎?
老師,,之前老板有墊付工資費(fèi)用,有個(gè)付給個(gè)人的報(bào)銷沒(méi)有發(fā)票,走了公戶,我借:其他應(yīng)收款-個(gè)人,貸:銀行存款,,但是其他應(yīng)收款就收不回來(lái),我要平賬的話,我可以做還法人款嗎?借-其他應(yīng)付款法人 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人嗎?把賬做平嗎
問(wèn)一下,和公司員工掛了往來(lái),一個(gè)是借款,走的其他應(yīng)付款,一個(gè)是備用金,走的其他應(yīng)收款,報(bào)銷費(fèi)用的時(shí)候我走的備用金,平時(shí)大額的我就寫(xiě)的借款還款摘要,問(wèn)一下能不能只用一個(gè)科目,直接都有其他應(yīng)付款?
報(bào)銷個(gè)人費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄 1、現(xiàn)金支付時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 2、銀行付款時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:銀行存款 3、沖銷個(gè)人掛賬時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 4、私人賬戶報(bào)銷費(fèi)用相當(dāng)于私人墊付的資金時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 老師,3.4里面貸方的其他應(yīng)付款就這樣掛著嗎?什么時(shí)候需要沖平其他應(yīng)付款???
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢(qián)怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
客戶強(qiáng)保用油可以借銷售費(fèi)用-強(qiáng)保 貸:庫(kù)存商品 這樣可以嗎?
初級(jí)會(huì)計(jì)師需要考哪些科目,怎么規(guī)劃?
快帳系統(tǒng)里出貨單可以打印嗎?有模板嗎
老師,我想問(wèn)一下,車購(gòu)稅到底咋算的,比如我們開(kāi)一張發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)是15萬(wàn),那車購(gòu)稅是15萬(wàn)乘以10%嗎?還是15萬(wàn)除以11.3呢?
那我只有普票的發(fā)票憑證還還需要其他嗎
有發(fā)票就足夠了哈
分錄怎么的做的,借:管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 但是其他應(yīng)付款不是多了嗎
報(bào)銷的時(shí)候掛其他應(yīng)付款,支付的報(bào)銷款時(shí)候沖其他應(yīng)付款
我們沒(méi)有報(bào)銷,直接是支付的,分錄怎么做呢
直接貸方就是銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金
沒(méi)有搞懂,我有發(fā)票,借:管理費(fèi)用 貸庫(kù)存現(xiàn)金,但是沒(méi)有平到其他應(yīng)付款呀,麻煩老師說(shuō)一下完整的分錄 謝謝
沒(méi)有搞懂,我有發(fā)票,借:管理費(fèi)用 貸庫(kù)存現(xiàn)金,但是沒(méi)有平到其他應(yīng)付款呀,麻煩老師說(shuō)一下完整的分錄 謝謝
直接付款不需要通過(guò)其他應(yīng)付款,為啥要掛其他應(yīng)付款呢?
我的意思就是其他應(yīng)付款-法人這個(gè)科目掛款多了,所以就是需要平這個(gè)科目,
那個(gè)只有拿錢(qián)支付了才能平賬的
就是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款呀
是的,就是那樣才能沖平
問(wèn)一下我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是玻璃膠 規(guī)格300ML 我開(kāi)出去的發(fā)票是玻璃膠,沒(méi)有輸入規(guī)格300ML這個(gè)得行不,
可以的,沒(méi)問(wèn)題的,出庫(kù)單上有規(guī)格就行