你好,這個是有限制的。14%的比例
車間員工餐費可以做制造費用福利費嗎?稅前扣除不超過工資總額的14%是指管理費用福利費,制造費用福利費合并起來嗎
老師好!請教一下,匯算清繳時職工福利費中有老板請員工吃飯的發(fā)票,能不能稅前扣除?
老師,餐飲店自己員工吃的飯記到哪個科目,管理費用-福利費用嗎
老板請員工吃飯的餐飲費記管理費用-福利費嗎?這個有稅前扣除限額嗎?
老師好,老板請員工吃飯和部門聚餐,可以理解為團隊建設,記入管理費用~福利費嗎
請問:這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設備的投資額是變現(xiàn)價值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請問:這道題2350-2200=150.購買時5萬交易費不去掉嗎
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務服務,但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務勞務費的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
老師請問為什么答案第二問,是借:所得稅費用 2828,貸:應交稅費 應交2828 我的做法是 借:所得稅費用3006 貸 遞延所得稅資產(chǎn)178 應交稅費應交所得稅 2828
逆流交易,母公司認可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價值應該是2030?怎么是1800? 題意:應計提230,說明設備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應該是()賬面2838-30凈殘值)的
好的,謝謝老師,會計科目記這個沒錯是嗎?
你好,這個是對的,科目就是這樣。