你好,你說的是什么稅?
老師,小規(guī)模納稅人(工業(yè)性質(zhì))沒有稅負(fù)要求該怎么去控制成本率呢?因為它沒有進(jìn)項,之前是一般納稅人的話還可以通過稅負(fù)去得到材料的進(jìn)項進(jìn)而得出成本的總額,可是現(xiàn)在從一般納稅人轉(zhuǎn)變成小規(guī)模納稅人之后沒有了稅負(fù)的要求,只知道售出去的增值稅、電費、水費、人工費、折舊費,整個成本率最后都沒辦法確定,我需要倒推算出材料的金額,還麻煩老師教一下,如果你不知道我就自己想辦法吧。
老師,你好,我公司原來是小規(guī)模納稅人,截止現(xiàn)在公司已經(jīng)運行了11個月了,銷售收入是230多萬.本月銷售收入是560萬,連續(xù)12個月內(nèi)銷售收入是790萬,這樣就會轉(zhuǎn)成一般納稅人,我想問的是,790萬中,500萬按照小規(guī)模納稅人繳納增值稅?290萬按照一般納稅人交增值稅?本月的銷售收入560咋樣計算增值稅?本月560萬還可以按照小規(guī)模納稅人開票繳納增值稅嗎?
老師,你好!問下公司是小規(guī)模納稅人,稅率是1%(去年的),現(xiàn)在知道銷售收入是6000元,銷售成本是2000元,附加稅與增值稅合計是360元,請問360元是怎么算出來的呢?謝謝!
老師你好,公司為小規(guī)模納稅人,假如所得稅負(fù)現(xiàn)在是2.5%,如果我倒推費用是多少?怎么求不出來了呢? 收入是396018。按我推算費用只能是18元 我們今年的稅負(fù)是不到1%,
老師你好,公司一般納稅人銷售煤炭企業(yè)知道固定的年費用是164,000。那老師說煤炭企業(yè)增值稅的稅負(fù)2%,所有稅負(fù)為1.5%。怎么能讓估出來每年的收入和成本能掌握多少啊。才能完成稅負(fù)倒求。那時候年銷售1,000萬或者是500萬成本能算出來多少
辦公室房租以前都是記到營業(yè)費用里的,總感覺怪怪的,這個月做賬我調(diào)了下,會導(dǎo)致第三季度營業(yè)費用在利潤表上負(fù)數(shù)了當(dāng)然不影響利潤啥的哈管理費用營業(yè)費用一增一減的事申報三季度財務(wù)報表上季度數(shù)據(jù)營業(yè)費用會負(fù)數(shù)還有啥關(guān)系啊
請第三方公司申請醫(yī)療器械注冊證,金額40萬,發(fā)票可以開具成技術(shù)服務(wù)費嗎,計入什么科目合適?
2025年企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策
請問老師:A貿(mào)易出口公司,2022年采購貨物B出口銷售,但是報關(guān)單上的出口貨物名稱與B不一致,比如是C貨物名稱,2025年7月取得B貨物的進(jìn)項稅發(fā)票,那現(xiàn)在這種情況該怎么處理?進(jìn)項稅發(fā)票貨物名稱和出口退稅報關(guān)單上名稱不一致,是不是就要出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷?但是即便轉(zhuǎn)內(nèi)銷了?貨物名稱不一致,會有什么風(fēng)險?這個B貨物的進(jìn)項稅還能抵扣嗎?
公司庫存商品有幾萬過期了,這個要怎么賬務(wù)處理,需要哪些附件資料
老師你好,把車租給貨拉拉確定的收入需要繳納增值稅嗎?稅率是多少呢?
老師。報表上的期末余額未分配利潤是負(fù)數(shù)是什么意思
成立公司的自有房產(chǎn)需要繳納房產(chǎn)土地稅,要是租的地方,要繳納房產(chǎn)土地稅嗎
庫存大怎么降,月月增加
老師,請問企業(yè)隱瞞收入,虛列成本,可以利用“業(yè)務(wù)招待費用”調(diào)增來規(guī)避少納稅的風(fēng)險嗎?
老師是增值稅
你好,小規(guī)模是不可能有1.5%的,因為小規(guī)模它本身只有1%的稅率,還有很大可能是免稅。
哪3%左右可以嗎,怎樣推算呢?
你好,,一般的小規(guī)模它會低于1%。
哪老師,比如進(jìn)價成本是1200元,無進(jìn)項,稅負(fù)卒是1的話怎樣推算出來的?
你好!這個小規(guī)模的跟你的進(jìn)價沒有關(guān)系,明白嗎?這收入的1%,就算你是賣100塊錢,他也是交一塊錢。 他稅負(fù)率也是百分之一。
哪意思不用管稅負(fù)率嗎?
你好,是的,因為他這個稅負(fù)率是固定的。