同學(xué)你好 這個(gè)按價(jià)稅合計(jì)來(lái)
印花稅可以按照合同的不含增值稅的價(jià)款來(lái)繳稅嗎?如果合同沒(méi)有注明不含增值稅價(jià)款,就按照含稅金額來(lái)繳納印花稅,對(duì)嗎?
你好,老師,購(gòu)銷(xiāo)合同上標(biāo)明合同價(jià)含13%的增值稅,只寫(xiě)了合計(jì)金額,沒(méi)有另外寫(xiě)明稅款多少,交印花稅時(shí)是否需要跟增值稅一起算印花稅
合同印花稅按理是按照不含增值稅金額納稅的,我們簽合同里是已經(jīng)注明了不含稅金額,當(dāng)月繳納印花稅是按照合同的不含稅金額繳納,現(xiàn)在有個(gè)合同,簽的時(shí)候是按5%的增值稅注明了不含稅金額,結(jié)果該合同開(kāi)發(fā)票時(shí)增值稅稅額為0(國(guó)家免稅),請(qǐng)問(wèn)該合同我繳納合同印花稅還是按照合同注明的不含稅金額納稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),商貿(mào)公司的買(mǎi)賣(mài)合同計(jì)算印花稅有扣除比例嗎?例如:銷(xiāo)項(xiàng)合同不含增值稅金額*40%*稅率,還是按照合同不含增值稅金額*稅率
老師 合同總額只標(biāo)注了含13%的稅 沒(méi)有寫(xiě)出不含稅金額 可以按照不含稅金額來(lái)交印花稅嗎?還是必須列明不含稅金額 才能按照不含稅金額來(lái)交印花稅
股東分紅申報(bào)個(gè)稅必須在1-15號(hào)的征期內(nèi)嗎?16號(hào)還能申報(bào)并繳納個(gè)稅嗎
老師好,我是一家小規(guī)模納稅人、免增值稅的門(mén)診,假如本月銷(xiāo)售如圖片所示,請(qǐng)問(wèn)增值稅減免表應(yīng)該如何填寫(xiě)呢?謝謝
老師好,發(fā)工資的時(shí)候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個(gè)人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒(méi)有講。
請(qǐng)問(wèn),公司怎么實(shí)交到位??梢越鑼?shí)收資本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
物流公司被評(píng)為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評(píng)為c能參加企業(yè)招投標(biāo)嗎
公司講一臺(tái)車(chē)銷(xiāo)售了,怎么做分錄?
2024年購(gòu)置500萬(wàn)元以下的的固定資產(chǎn)當(dāng)時(shí)一次性進(jìn)成本了沒(méi)進(jìn)固定資產(chǎn)科目請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算時(shí)怎么處理
老師,旅行社的稅,報(bào)稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個(gè)庫(kù)存商品。我產(chǎn)生了銷(xiāo)售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫(kù)存少了。所以是不是做預(yù)收會(huì)比確認(rèn)收入的賬上庫(kù)存數(shù)量結(jié)存多?
老師申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)是什么意思啊
同學(xué)你好 你合同上只寫(xiě)了不含稅的金額 那就按不含稅的金額來(lái)交 買(mǎi)賣(mài)都要交的
我填的是購(gòu)銷(xiāo)的合計(jì)啊
這個(gè)差額的對(duì)比是跟什么的對(duì)比啊,是因?yàn)槲疫M(jìn)項(xiàng)有沒(méi)有勾選的嗎
你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有合同嗎
進(jìn)項(xiàng)有合同,價(jià)稅分開(kāi)的,我申報(bào)的是不含稅的金額
那就是按不含稅的金額來(lái)報(bào)印花稅的 如果不可以那你按價(jià)稅合計(jì)試試
這個(gè)有差額會(huì)是因?yàn)槲矣袕埗f(wàn)的發(fā)票沒(méi)有勾選嗎
不知道這個(gè)偏差是因?yàn)樯陥?bào)的數(shù)值不對(duì)啊,還是因?yàn)闆](méi)勾選啊
這個(gè)跟勾選沒(méi)勾選沒(méi)關(guān)系