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#提問#請問老師結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)有個(gè)憑證長期待攤費(fèi)用沒分開類,那下月更正憑證是把上月的分錄數(shù)字前加負(fù)號,然后再做個(gè)正確的是這樣嗎?謝謝

2024-07-08 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-08 09:46

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶9577 追問 2024-07-08 09:50

老師這沖的跟重做的分錄能否在一張憑證上?

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齊紅老師 解答 2024-07-08 09:51

可以的,可以這么做的。

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可以的,可以這么做的。
2024-07-08
你好 摘要更正2021年幾月份幾號憑證。 借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)收賬款
2021-08-28
做長期待攤費(fèi)用,然后今年使用的時(shí)候再做制造費(fèi)用或者生產(chǎn)成本。
2025-05-09
你好;? 你紅沖了 ;跨年了要走以前年度損益調(diào)整去沖的 ; 不是直接沖管理費(fèi)用的??
2023-04-03
您好,23年繼續(xù)攤銷,沒發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)整即可
2023-04-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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