你好,這個(gè)補(bǔ)充計(jì)提,一般按你說的這種情況是要退稅。

老師,我們今年購買了一輛工作車,已經(jīng)計(jì)提折舊了幾個(gè)月,今年利潤有點(diǎn)高,我想一次性折舊,請問需要怎么處理?原來計(jì)提了的需要沖回去嗎?
老師,我們7月買了輛車91000,然后一直沒做賬,我現(xiàn)在把購入的做到10月了,現(xiàn)在我要計(jì)提折舊,就是我不知道用什么方法計(jì)提折舊,還有從幾月開始計(jì)提折舊呢。
2019年12月8日T企業(yè)購入一輛轎車,供CEO工作使用,取得的增值稅專用發(fā)票注明該輛轎車買價(jià)240000元,增值稅31200元,以上款項(xiàng)均用銀行存款支付。該輛轎車預(yù)計(jì)使用年限8年,預(yù)計(jì)凈殘值為7200元,T企業(yè)采用年限平均法計(jì)提折舊。 【要求】 (1)編制T企業(yè)取得該設(shè)備的會計(jì)分錄。 (2)計(jì)算該項(xiàng)固定資產(chǎn)月折舊額。 (3)編制2020年1月31日T企業(yè)計(jì)提該輛轎車折舊的會計(jì)分錄。
老師 去年的固定資產(chǎn)折舊忘記提了(每年底一次性計(jì)提)但是年度企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào) 今年該怎么補(bǔ)提折舊
老師今年買的汽車一次性折舊怎么記會計(jì)分錄 是正常計(jì)提 12月借所得稅費(fèi)用 貸遞延所得稅負(fù)債嗎 12月季度在企業(yè)所得稅在加速折舊提現(xiàn)
老師 分公司獨(dú)立核算,那報(bào)稅做賬也是分開報(bào)嗎?
之前的會計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的


具體怎么操作
現(xiàn)在需要計(jì)提13個(gè)月的折舊嗎?
你好!借以前年度損益調(diào)整 貸累計(jì)折舊 然后去更正去年的所得稅匯算清繳,增加計(jì)提的折舊金額,減少利潤。 申報(bào)后,如果之前繳稅了,申請退稅
老師,要是不補(bǔ)計(jì)提折舊,有什么后果嗎?
您好,不補(bǔ)提不符合會計(jì)制度要求。
老師,去年的借計(jì) 以前年度損益調(diào)整 今年前幾個(gè)月可以直接計(jì)管理費(fèi)用嗎?
你好!可以的,今年的沒問題