你好!你是要轉(zhuǎn)上車輛還是給股東?

我公司汽車還有幾個月就折舊完畢了,請教老師我該如何處理,分錄需要做什么,折舊表需要做什么
老師,我們公司有輛車已經(jīng)提完了折舊,這個月把車賣了,我想問下我們收到的賣車款怎么做賬
老師,您好!我公司2020年購入車輛一臺,年報時已做加速折舊,現(xiàn)在出售這臺車我們要如何做賬?車的折舊賬面上沒折完,
老師問一下,公司有輛車折舊已經(jīng)折完了,現(xiàn)在要賣掉這輛車子,那我會計的賬務(wù)處理應(yīng)該是怎么做的?
老師,我公司賬面有一輛汽車,三萬金額, 已經(jīng)四年折舊完了 請問,我公司要注銷,這個折舊完的車賬面需要做處理么?怎么做?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


本來是在公司名下的,公司要注銷, 準(zhǔn)備以后法人自己用 怎么賬務(wù)處理?怎么實(shí)際私下處理?
你好!可以按剩余資產(chǎn)分配給股東,按凈殘值
說的具體點(diǎn)老師 下里面怎么處理? 私下怎么處理? 我沒有設(shè)立凈殘值
你好!按規(guī)定固定資產(chǎn)應(yīng)該有殘值的一般是3%到5%,按殘值辦理過戶給股東就可以,如果你們沒有簽外債的話