點(diǎn)擊【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】進(jìn)入【財(cái)產(chǎn)和行為稅稅源采集及合并申報(bào)】頁面,點(diǎn)擊【新增稅種】,選擇**稅后,點(diǎn)擊【稅源采集】或點(diǎn)擊頁面右上角【填表式申報(bào)】進(jìn)入**稅源明細(xì)表。 點(diǎn)擊【新增稅源】,輸入應(yīng)稅憑證名稱、稅目、計(jì)稅金額等信息,系統(tǒng)自動匹配稅率,并計(jì)算應(yīng)納稅額。如需享受相關(guān)減免,選擇對應(yīng)的【減免性質(zhì)代碼和項(xiàng)目名稱】后,自動計(jì)算【減免稅額】,確認(rèn)無誤后,點(diǎn)擊【保存】,進(jìn)入**稅源明細(xì)表頁面,點(diǎn)擊【新增稅源】可繼續(xù)采集稅源信息;點(diǎn)擊【導(dǎo)入】下載模板后可批量采集稅源信息;還可在對應(yīng)稅源信息欄次進(jìn)行【修改】或【刪除】。 確認(rèn)無誤后,點(diǎn)擊【提交】-【提交申報(bào)】完成**申報(bào)。 如需更正申報(bào),點(diǎn)擊【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【申報(bào)更正與作廢】,查詢需更正的申報(bào)表,點(diǎn)擊【更正】-【修改】,可對計(jì)稅金額、應(yīng)稅憑證數(shù)量等信息進(jìn)行修改,修改完成后,點(diǎn)擊【保存】-【提交】即可完成更正申報(bào)。
您好,老師,財(cái)產(chǎn)和行為稅合并納稅申報(bào)(印花稅)怎么采集稅源和申報(bào)。
收到,購?fù)恋剡€需申報(bào)那些稅?例如,財(cái)產(chǎn)和行為稅稅源采集及合并申報(bào)其中的契稅?
財(cái)產(chǎn)和行為稅稅源采集及合并申報(bào)這個怎么操作申報(bào)?
一般納稅人月申報(bào)里面的財(cái)產(chǎn)和行為稅稅源采集及合并申報(bào),通用申報(bào)(水利建設(shè)基金),怎么報(bào)?以什么數(shù)據(jù)為基底
財(cái)產(chǎn)和行為稅稅源采集及合并申報(bào),這個怎么申報(bào)?
您好,為什么資產(chǎn)負(fù)債表的存貨填寫的本期減少額就是平衡的,如果填寫的本期余額就不對,這個是哪里出現(xiàn)了問題,數(shù)據(jù)不多,其他都是對的,是要調(diào)整未分配利潤嗎?
個體戶需要繳納增值稅嗎,針對定期定額和查賬征收
老師,長期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價值500,公允價價值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤5000元,算23年的凈利潤的調(diào)整金額
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報(bào)我直接按未開票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費(fèi)1000元時全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請問更正申報(bào)個稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個科目?