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去年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如何做分錄?補(bǔ)交:增值稅,附加稅,滯納金

2024-07-06 17:14
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-06 17:15

你好,什么原因需要轉(zhuǎn)出的?開了負(fù)數(shù)的嗎?

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快賬用戶1880 追問 2024-07-06 17:16

我們有免稅發(fā)票,讓把房租的進(jìn)項(xiàng)稅額按比例做轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2024-07-06 17:18

借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款, 借,應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款,貸,銀行 借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn), 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,營(yíng)業(yè)外支出滯納金 貸銀行存款。

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快賬用戶1880 追問 2024-07-06 17:21

不需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-06 17:22

企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則由以前年度損益調(diào)整,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

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你好,什么原因需要轉(zhuǎn)出的?開了負(fù)數(shù)的嗎?
2024-07-06
借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)、查補(bǔ)稅款, 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款,貸銀行存款, 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅,附加稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸銀行存款,然后把以前年度損益調(diào)整月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2023-09-12
您好,我們往來科目都是平的,不用去調(diào)整賬了,只有滯納金是營(yíng)業(yè)外支出,其他全部是 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借: 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行 這個(gè)分錄是我的專管員分享的
2024-07-06
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 營(yíng)業(yè)外支出—滯納金 貸:銀行存款?
2022-04-06
你好! 借以前年度損益調(diào)整(增值稅和附加稅) 營(yíng)業(yè)外支出(滯納金) 貸銀行存款
2022-05-25
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