你好,在租賃期開始時確定使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負債 在每期交租金時 借租賃負債-租賃付款額 貸銀行存款
不悔老師麻煩回答下 以下是我對租賃的總結(jié),您看下對不對 承租人初始確認: 借 使用權(quán)資產(chǎn)
老師好! 問下借:使用權(quán)資產(chǎn) 租賃負債—未確認融資費用費用 貸:租賃負債—租賃付款額 銀行存款 問下這個分錄的金額是當(dāng)年的租賃金額還是所有租賃期間的?
使用權(quán)資產(chǎn)的成本包括()A.租賃負債的初始計量金額B.在租賃期開始日或之前支付租賃付款額C.租賃激勵D.承租人發(fā)生的初始直接費用
租入固定資產(chǎn): ?借:使用權(quán)資產(chǎn) ??????? 租賃負債——未確認融資費用 ??????? 貸:租賃負債——租賃付款額 ????????????? 銀行存款? ? ?公司的房租,能用這個科目做賬嗎?
什么時候支付租賃付款額時用借:租賃負債-租賃付款額,貸銀行存款 什么時候用借:使用權(quán)資產(chǎn),貸銀行存款? 使用權(quán)資產(chǎn)的入賬金額=租賃負債初始確認金額+初始直接費用+租賃付款額-激勵傭金?還有其他的?
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
使用權(quán)資產(chǎn)的入賬金額還包括承租人為拆卸及移除租賃資產(chǎn),復(fù)原租賃資產(chǎn)所在場地或?qū)⒆赓U資產(chǎn)恢復(fù)之租賃條款約定狀態(tài)預(yù)計將發(fā)生的成本(預(yù)計負債)
在初始確認使用權(quán)資產(chǎn)時?什么時候需要把支付的租賃付款額加上去?
你好,在初始確定使用權(quán)資產(chǎn)時,把將來要交的租賃付款額加上
都需要加上?不分年末支付或者年初支付?
未來需要交的在租賃負債里反應(yīng)了,也是使用權(quán)資產(chǎn)的一部分 已經(jīng)支付要計入使用權(quán)資產(chǎn)的初始入賬金額里
開租賃開始時已經(jīng)交的租金就直接計入使用權(quán)資產(chǎn)了 未來需要交的在租賃負債-租賃付款額中體現(xiàn)