這種情況下,不需要以前三個(gè)季度都按超的交增值稅。 小規(guī)模納稅人的增值稅納稅期限可以選擇按月或者按季。如果是按季納稅,那么以一個(gè)季度為納稅期,季度銷售額未超過30萬元的,免征增值稅。 在你描述的情況中,雖然該物業(yè)全年收入有180萬,但需要看每個(gè)季度的具體銷售額。如果前兩個(gè)季度的銷售額均未超過30萬,那么這兩個(gè)季度可以免征增值稅;而第三個(gè)季度需要將今年所有的銷售額累計(jì)計(jì)算,如果累計(jì)銷售額超過了30萬,則第三個(gè)季度需要全額繳納增值稅;第四個(gè)季度再按照實(shí)際銷售額計(jì)算繳納增值稅。 上述回答是基于一般情況下小規(guī)模納稅人增值稅的政策規(guī)定。具體的納稅申報(bào)和計(jì)算還需遵循當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的要求和相關(guān)法規(guī)。同時(shí),確保準(zhǔn)確記錄和申報(bào)所有的收入,并保留相關(guān)的財(cái)務(wù)憑證以備稅務(wù)檢查。 根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2023年第19號(hào)):對(duì)月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。本公告執(zhí)行至2027年12月31日。 另外,《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào))規(guī)定:增值稅小規(guī)模納稅人(以下簡稱小規(guī)模納稅人)發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過10萬元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過30萬元,下同)的,免征增值稅。小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額超過10萬元,但扣除本期發(fā)生的銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額后未超過10萬元的,其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。
老師好,我是小規(guī)模納稅人,我們廠房出租合同期開始是7月份開始的,我是按季度開房租發(fā)票確認(rèn)收入(平常銷售收入和房租收入都在30萬以下,都是免增值稅的),按季度計(jì)提廠房折舊和土地?cái)備N的。 然而這個(gè)季度銷售貨物的收入就超過了30萬,代開了專票,已交了增值稅。我想請(qǐng)問可以把這個(gè)季度的房租收入發(fā)票放到下季度一起開嗎?如果下季度的收入不超過30萬的話,那就想當(dāng)于這個(gè)季度和明年第一季度的房租收入的增值稅都免了??扇绻@樣的話,那我這個(gè)季度應(yīng)計(jì)提的廠房折舊和土地?cái)備N也可以一起放到明年的第一季度嗎? 我主要是想把成本和收入放在同一期。謝謝!
老師好,我是小規(guī)模納稅人,蘇工辦(2019)73號(hào),對(duì)季銷售額未超過30萬,按規(guī)定免征增值稅的小規(guī)模納稅人,至2021.12.31暫緩收繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)。 我們這個(gè)季度開票收入超過30萬了,那工會(huì)經(jīng)費(fèi)是一定要交呢?還是可以免的呢?(因?yàn)橐郧凹径仁杖攵紱]超過30萬,都是免的),謝謝!
老師好,按季度申報(bào)增值稅的小規(guī)模納稅人,今年4月1日起季度營業(yè)收入不超過45萬的免征增值稅,是不是以4月1日為界,第一季度產(chǎn)生的收入免征額還是按30萬算,然后4月1日以后產(chǎn)生的季度收入就按45萬這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)?
老師,有下面幾個(gè)問題,請(qǐng)教一下: ①2023年小規(guī)模納稅人普票季度不超過30萬,票面是1%,實(shí)際申報(bào)的時(shí)候是免稅的,對(duì)嗎? ②2023年企業(yè)所得稅是分兩個(gè)檔了嗎,不超過100萬,按5%,超過100萬按25%,對(duì)嗎? ③小規(guī)模企業(yè)普票不超過30萬,附加稅和印花稅怎么征收 以上問題請(qǐng)老師逐個(gè)回答一下,謝謝
我想問一下我們娛樂公司的那個(gè)季度所得稅申報(bào)。還有我們是小規(guī)模納稅人,然后呢那個(gè)銀行收入已經(jīng)上上個(gè)月總共超過了30多萬了,是不是就超過了30萬要交1%的增值稅?, 還有我們一個(gè)季度還要申報(bào)文化事業(yè)建稅,是按營業(yè)收入的百分之上來交的嗎?1
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)納稅所得額計(jì)算中的企業(yè)開發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出來的嗎?為什么稅務(wù)所的老師說這一欄不應(yīng)該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表是正常填寫的,只有人員費(fèi)用,直接投入費(fèi)用,和其他相關(guān)費(fèi)用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來了,請(qǐng)問是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
物流公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是湖南線路的發(fā)票,銷項(xiàng)開的是山東線路的發(fā)票,請(qǐng)問我用湖南線路的發(fā)票可以抵扣嗎?會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
公司有幾個(gè)人得工資不走公戶,直接轉(zhuǎn)給某個(gè)員工由員工直接給其他人轉(zhuǎn)賬,這種有風(fēng)險(xiǎn)吧
老師,房產(chǎn)稅和土地稅30號(hào)報(bào)了就行
老師,增值稅和印花稅的完稅憑證在電子稅務(wù)局能獲得數(shù)據(jù)嗎?
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
23年的進(jìn)項(xiàng)要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,23的匯算清繳要怎么更正啊
有老師在嗎 我想咨詢點(diǎn)問題 我這麻煩