借工程施工工資,貸應(yīng)付職工薪酬工資,借,應(yīng)付職工薪酬工資,貸,銀行還款。
老師,公司項目甲方不給我們簽合同,讓我們提供勞務(wù)發(fā)票(相當(dāng)于我們是班組),走民工工資形式給我們付款,甲方發(fā)工資給民工,然后民工把工資退到老板賬上,這個分錄怎么做?
老師:您好我們是建筑公司,分包甲方合同100萬,我們開出去100萬建筑發(fā)票,甲方給我們90萬款,10萬給工人代發(fā)工資,這樣我們的賬就少10萬。我們該怎么處理。這樣多給甲方開了10萬發(fā)票怎么處理呢
我公司給甲方開票10萬,甲方已農(nóng)民工工資的形式讓我們提供卡號,打了10萬給了我們提供的幾個個人賬戶,我這樣怎么入賬呀
欠工程款,甲方要以給農(nóng)民工發(fā)工資的形式付給我們,我們老板讓按公司員工名單提供,我們走賬以現(xiàn)金形式發(fā)工資,多余部分退給公司做現(xiàn)金收入,這樣可以嗎
土方工程,沒有農(nóng)民工,但甲方讓我們提供人員,每人2萬,然后以農(nóng)民工工資的形式撥付工程款打到個人賬戶,我們再取現(xiàn)。請問這種怎么處理呢
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
是不是還要減少甲方的應(yīng)收賬款
你好,把后面的銀行存款改成應(yīng)收賬款 對方代發(fā)的
這樣做的話,那些我提供的人員工資卡的人員是不是還要我們給他報工資個稅?
是的是的,你們需要申報個稅