您好 問題一:月子中心的護(hù)理部員工工資是計提到勞務(wù)成本里面? 銷售部門總經(jīng)辦工資計提的時候可以跟勞務(wù)成本一起計提 借管理費用-職工薪酬 銷售費用-職工薪酬 勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 問題二:勞務(wù)成本是可以在結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本成本里面 借主營業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)費用 三:管理費用-職工薪酬是不能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面
老師,請問一下,本公司是技術(shù)服務(wù)公司,只有支付工資,報銷費用的支出,計提工資時:借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付工資 ,支付借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 工資計入管理費用,不計入主營業(yè)務(wù)成本,那利潤表里,營業(yè)成本可以為0嗎?還是應(yīng)該借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬?
乙方銷售部門產(chǎn)生的員工工資,計提時銷售部門計入銷售費用,管理部門計入管理費用,研發(fā)部門計入主營業(yè)務(wù)成本,乙方計提工資分錄如下 借:銷售費用-工資 主營業(yè)務(wù)成本-工資 管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬-社保費 應(yīng)付職工薪酬-公積金 分錄這樣寫對嗎?
勞務(wù)公司發(fā)放給人工的費用沒有單獨計入勞務(wù)成本,都是直接結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬的,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬,這樣是不是不對?
老師,房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司(小規(guī)模)在收到房地產(chǎn)開發(fā)公司傭金時 借:銀行存款 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 在結(jié)轉(zhuǎn)成本時 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)付職工薪酬-工資 但是,在計提工資時 借:管理費用 銷售費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 請問老師,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本時是貸記應(yīng)付職工薪酬還是管理費用和銷售費用? :
計提工資,管理人員的工資計入,管理費用-職工薪酬,生產(chǎn)工人的工資計入,主營業(yè)務(wù)成本-工資,計提工資時的分錄,借管理費用一職工薪酬,主營業(yè)務(wù)成本一工資,貸應(yīng)付職工薪酬一工資。為什么管理費用的二級科目是職工薪酬,不是工資呢?
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
那請問假設(shè)是代賬公司 但是公司成本就是人員,那請問人員工資計提是記入勞務(wù)成本里面? 同時又假設(shè)是咨詢公司,人員也是成本,那人員計提也是計提到勞務(wù)成本里面?
代賬公司 公司成本就是人員工資,人員工資計提是記入勞務(wù)成本里面 咨詢公司,人員工資也是成本,人員工資計提也是計提到勞務(wù)成本里面
那只能從勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是嗎?
不能從管理費用結(jié)轉(zhuǎn)過去對嗎?那以前結(jié)轉(zhuǎn)錯誤能不能就不管了,從這個開始弄
還有就是平時一些比如項目人員工資這塊可以直接主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是也得都要通過勞務(wù)成本在結(jié)轉(zhuǎn)過去
只能從勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 是的
之前科目都是弄到管理費用在結(jié)轉(zhuǎn)過去的,咋辦,如果紅沖也不好紅沖如果細(xì)分太多了
請問 是今年的還是以前年度的
今年的也有,以前年度也有
以前年度的就算了 今年的可以匯總調(diào)整一筆分錄
但是這樣子會有導(dǎo)致我多結(jié)轉(zhuǎn)成本了,成本我是不是也得調(diào)出來
本來應(yīng)該計入勞務(wù)費用的 您計入了管理費用 然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了 對么
對的,所有管理費用人工這塊結(jié)轉(zhuǎn)過去了
那您都做分錄對應(yīng)調(diào)整 今年可以匯總做哈
就是都計提到管理費用-人工費結(jié)轉(zhuǎn)出來 借勞務(wù)成本 貸管理費用-人工 二多結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)出來 借管理費用人工 帶主營業(yè)務(wù)成本是嗎
借 勞務(wù)成本 借方正數(shù) 借 管理費用 借方負(fù)數(shù) 借?主營業(yè)務(wù)成本 借方負(fù)數(shù) 貸 管理費用 貸方負(fù)數(shù) 然后再寫分錄 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 ?這樣就調(diào)整過來了
老師,我有一個問題,物業(yè)費是開個個人,而這個個人名字是我們公司的法人,不能開公司 請問可以當(dāng)公司費用嗎?因為法人先付,公司后面出納現(xiàn)金轉(zhuǎn)給他的
當(dāng)公司費用報銷了 個人名字的發(fā)票 不能企業(yè)所得稅前扣除 匯算清繳的時候要納稅調(diào)整的
那他是付又是付另外一個人,開票又拿法人開,這個發(fā)票和銀行回單名字是對不上的咋辦
他是付又是付另外一個人 不是付給物業(yè)公司么