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老師,這個應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅在借方,這個余額要怎么平,前面做賬轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,為什么還會有余額在這?

2024-07-05 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-05 10:49

那其他的科目都評了嗎?如果是的話,借營業(yè)外支出 貸應交稅費。

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快賬用戶9416 追問 2024-07-05 11:06

這樣不就又要交稅了?本來小規(guī)模不要這樣做,以前會計這么做了不知咋弄

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齊紅老師 解答 2024-07-05 11:09

你好,這樣不交稅的,作為營業(yè)外支出不允許抵扣所得稅,他也不需要交稅。

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快賬用戶9416 追問 2024-07-05 11:41

那老師這余額現(xiàn)在要做憑證沖掉嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-05 11:44

你好,不需要充的,這個已經(jīng)給你充平了

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快賬用戶9416 追問 2024-07-05 11:46

這樣這個一直在這里嘛

這樣這個一直在這里嘛
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齊紅老師 解答 2024-07-05 11:47

借營業(yè)外支出 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 做這一個不就沒有啦。你要做進去

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那其他的科目都評了嗎?如果是的話,借營業(yè)外支出 貸應交稅費。
2024-07-05
同學你好 沒有錯 在做繳稅的分錄 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸銀行存款
2023-04-12
?你好;? ? 你這個怎么還有三級科目 。你在用 一般納稅人的科目哦 ; 你現(xiàn)在 借方有余額;? 你這個實際要繳納不??
2022-06-07
你好 ;? 你去看看 你? ? ?應交稅費? 貸方負數(shù)了。 說明是借方有余額了。 要么是多繳納了 或者是留抵進項稅了。? 你分錄 是 對的? ? ; 你的進項稅和銷項稅結轉(zhuǎn)了嗎??
2021-10-21
你好,應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),發(fā)生的時候計入貸方,結轉(zhuǎn)的時候計入借方,這樣兩個分錄之后,應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)余額已經(jīng)結平了啊?
2022-12-19
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