你好!這個沒有看到你填的了。沒辦法確認
老師 你好,我們上月開具了“電子普通發(fā)票”10幾份,“增值稅普通發(fā)票”一份且為負數(shù)紅沖,填寫“增值稅申報表”的時候應(yīng)該怎么填寫呢? (我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負數(shù)金額填寫的“增值稅申報表-開具其他發(fā)票”一欄,但是申報的時候顯示普通發(fā)票的金額對比不通過)
本月開了一張服務(wù)費專票和一張服務(wù)費紅字普票,那填增值稅申報表的時候,那張紅字普票應(yīng)該在怎么填列呢
上月開了張物流輔助服務(wù)倉儲費的發(fā)票,但是增值稅申報的時候附表一6%稅率那行顯示開票數(shù)據(jù)了,附表三第三行第一列不顯示數(shù)字,這樣申報可以嗎,還是說附表三必須顯示數(shù)字
老師,本季度只開了一張1元的普票,稅率是6%,填報增值稅時候,這個顯示是否正確?
老師,申報增值稅時顯示未比對通過,本月開了一張專票,一張紅字普票,這樣填附表一是否正確呢?
老師,我開票時候甲方讓多開了一部分發(fā)票,付款和發(fā)票一樣,我們將多開部分收到錢退給甲方,扣掉一點點稅金,這個付給甲方錢計入哪個科目?
老師,我家2023年匯算清繳虧損20萬2024年匯算清繳虧損10萬老師我家2025年第一季預(yù)繳把這些虧損都彌補了交了2000塊錢的,所得稅,如果說年底利潤總額是95萬是不是需要在交47500的所得稅
公司新建的,所得稅納稅申報要填哪幾張表格
聽到朋友爭論,就是分包的建筑勞務(wù)類,已經(jīng)開過建筑稅票了,另外分包給小規(guī)模開勞務(wù)稅票是多少個點的呢?有限額的嗎?例如說開到什么金額轉(zhuǎn)為一般納稅人開票這樣的,我聽她們討論說是小規(guī)模開勞務(wù)票是3.58個點,然后工程造價2000萬就要轉(zhuǎn)一般納稅人開9個點
干老師,蔥流通環(huán)節(jié)稅率?
老師,我們把錢存到支付寶的余額寶里,有利息收入,這個怎么做賬呢
老師,這張發(fā)票要做進項轉(zhuǎn)出,是去年的發(fā)票。今年進項轉(zhuǎn)出分錄要怎么做?
老師您好,請問除員工工資之外再給員工發(fā)點高溫補帖,超出的高溫補帖需要繳個人所得稅嗎?年節(jié)發(fā)禮品或發(fā)獎金要繳個人所得稅嗎?
假設(shè)我用10萬買了一筆1000萬的債權(quán)。然后以400萬的價格賣給了A公司。但是A公司沒有按照約定付款,只給了20萬,剩下的給不了了。我應(yīng)該如何做賬???
老師您好,收到穩(wěn)崗返還的錢怎樣掛帳呢?
請看截圖
你好!這個沒問題,但是要去上門申報
為什么要上門申報
如果我繼續(xù)提交有沒有關(guān)系,稅局會來問嗎
你好!這個是強制的,你應(yīng)該是提交不了。你試試
為什么呢?為什么強制不讓我提交呢,表格也沒問題
你好!系統(tǒng)就是這樣設(shè)置的,強制的是不能提交的
老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報表附表一,是這樣填寫嗎
你好!你提交的時候,提示什么
我這個季度,是不是要交24022.01的增值稅?
主表怎么自動算出來是這個數(shù),對嗎
你好!是的。就是這個是要交的
那主表怎么不是24022.01呢
你好!你說的是哪一行哪一列
主表22欄,應(yīng)納稅額合計
你好!是你第三第二行的合計數(shù)的1%
為什么是1%。3%的發(fā)票我開了呀,這就是開票明細
你好!這個是系統(tǒng)自動的。
你是專業(yè)的嗎?我充了錢的,每次回復(fù)都是無用的答案,你是在劃水嗎?這主表明顯是錯的,為什么會這樣,是不是附表一填錯了,你都不知道嗎?還當(dāng)什么老師!
你好!你上面問,為什么不是你說的那個數(shù)字,我告訴你是系統(tǒng)這樣設(shè)置,然后告訴主表上的計算方法。所以系統(tǒng)22行才會出現(xiàn)這個數(shù)據(jù)。我不認為我回答的有問題。 問題只能一個個來。