同學,你好 跟正常職工繳納社保是一樣的賬務處理 打過來的錢不能進公戶哦
老師,今天發(fā)5月的工資,公司文員請了3.5天假,我就扣了3.5工資,后來文員問我怎么回事,我說她請假了,文員說,“她給領(lǐng)導請假,領(lǐng)導說她有事就讓她忙去,沒說扣他工資”我說那你就是要問領(lǐng)導了,后來他給領(lǐng)導說她不干了,領(lǐng)導問為什么,她說她那幾天有事,還扣工資了,領(lǐng)導說他不知道,后來領(lǐng)導問我他一月多錢,后面領(lǐng)導給文員發(fā)微信紅包補稅齊了滿月工資, 我心里就是覺得不舒服。我后面的考勤是不是都按滿月考,(不管文員請不請假)我該怎么辦。 因為公司坐班的就我個文員兩個人,那這樣的話是不是對沒有請假的員工(我)不公平? 我該和領(lǐng)導說下以后請假,是不是不扣工資, 還是我請假也直接劃滿勤。
老師,我想問一下就是我們單位付給這個單位外面的這個第三的第三人中間人的這個傭金,然后他打給他私人賬戶,他也沒有辦法提供發(fā)票給我們那這種的話我我們是要幫他是這個代扣代繳申報嗎。 就比方說我們收到的貨款一一百萬,然后里面有有那個50萬是他的這個傭金,那我們這個賬務怎么做。
老師,我單位和其他公司有個業(yè)務往來,我從他那有一部分收入,他從我這里有一部分收入,這個應收應付可以互相抵了,但是這個收入我得做呀,我得交稅呀,可是我怎么給領(lǐng)導說,他就覺得他沒拿到錢,不牽扯交稅開發(fā)票的事,我怎么給他解釋呀,你有好辦法嗎
老師,想問一下我們有一個員工突然離職,但是已經(jīng)幫她繳納了社保,現(xiàn)在要她把社保單位和個人部分的金額轉(zhuǎn)回給我們,想問一下這種情況我們做賬應該怎么做?繳納社保的時候和她轉(zhuǎn)錢進來的時候分別怎么做賬
各位老師,大家好,我從代賬公司接過來的賬務,他們導出來的余額表我看了一下,就是應收,應付,及其他應收、應付這些都沒能辦法對,而且他們還做了庫存現(xiàn)金余額,這個我知道是沒有的,說明他們的余額表是錯的,但是人家不承認,我沒能辦法,那么我只能以他們這個做為期初來建賬嗎
?老師,我們買材料實際花了1475,對方開的1500發(fā)票?怎么入賬呢
老師 我們和景區(qū)合作,然后有部分款項是景區(qū)要先打給我們 我們再打給導游,我們和導游之間是代收代付的導游服務費,我們要替導游申報個稅。如果導游的服務費超過500,就要交個稅。如果低于500,就不交個稅。有個導游他的導游服務費是540,我怎么操作可以不讓他交個稅@董孝彬老師
老師,您好,a公司購買b公司股權(quán),a公司付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款給原股東,打到了原股東指定的公司d賬上,a公司怎么記賬,b公司呢。(注冊資本1200萬,轉(zhuǎn)讓后,a占股90%,原股東占比10%,轉(zhuǎn)讓后章程約定,原股東120萬已實繳,a只實繳3萬。)
7月開的那個發(fā)票 目前只是進行了退稅勾選確認,但是實際上并沒有退稅 現(xiàn)在要紅沖那張發(fā)票 需要做回退 這個具體步驟是什么樣的
個體戶的錢轉(zhuǎn)老板卡怎么備注比較好
多年前開具的發(fā)票已記賬并繳納增值稅及附加稅,但是應收款至今未回,問過業(yè)務人員說合同執(zhí)行不下去了,但是開的發(fā)票也退不回來了,賬上老掛著應收款時間較長,我應該怎么處理合規(guī)?
9月1日起北京要全員社保,公司里有兼職人員,在其他單位有社保有工資,在本公司有兼職工資,這種9月還可以發(fā)兼職工資吧?回頭次年兼職人員自己做個稅匯算,自己補繳合并計稅的個稅,這樣合理吧?需要準備什么資料備查?
減免増值稅,消費稅,城建稅減免嗎?
您好老師,怎么把記完的記賬憑證內(nèi)賬改成外賬 好像填錯了
老師我去哪查看石家莊2028年最新醫(yī)保的繳費基數(shù)多少?我們公司新開立醫(yī)保賬戶,新增醫(yī)保人員時,那每個員工工資我都寫2500元/月可以嗎?我們想按最低醫(yī)療保險的繳費基數(shù)交保險
麻煩您把正常的計提繳納分錄給我發(fā)一下,我公司是勞務派遣公司
以下是勞務派遣公司正常的計提社保的會計分錄: 計提時: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬 - 社會保險費(單位部分) 發(fā)放工資代扣個人部分時: 借:應付職工薪酬 - 工資 貸:其他應付款 - 社會保險費(個人部分) 銀行存款 繳納時: 借:應付職工薪酬 - 社會保險費(單位部分) 其他應付款 - 社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款