增值稅附加稅,印花稅,所得稅,當時做了固定資產的嗎?
老師,公司這個月開了一張銷售二手車的普通發(fā)票給客戶,是沒有開那個二手車發(fā)票的。但是在系統(tǒng)上除了我們開具的那張普通發(fā)票,還有一張金額相同,購買方相同的二手車發(fā)票,我想問下這個是什么情況呀?
老師,公司老板買車給公司時候,通過二手車市場有家二手車公司過戶,發(fā)票是二手車有家公司開發(fā)票,但是車子二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票發(fā)票聯(lián)賣方單位是公司老板,我這個收到發(fā)票是直接將款打給老板還是二手車公司呀,老師
二手車交易市場開具的二手車交易發(fā)票,我們公司給別人開的二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,這個我們公司怎么做賬報稅,收取的應該是對方的手續(xù)費
二手車市場開了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票給個人,賣方是我們,二手車銷售發(fā)票沒有稅額,我們公司單獨開了一張銷售車的發(fā)票給個人,這個要怎么做賬?
老師公司有一臺車 但是銷售給個人了 二手車公司給代開了張15萬的二手車發(fā)票 這種的我們公司要交什么稅呀。做賬時候怎么做呀
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時B公司收到錢后要記實收資本或資本公積,買電腦時記固定資產和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報,新增加項目應付職工薪酬的兩項,都應該如何填報
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認證還是不進行勾選認證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經營所得A表第一季已產生經營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
做固定資產 車輛原值65萬 已計提165000 元
借固定資產清理 累計折舊, 貸固定資產, 借銀行存款, 貸固定資產清理應交稅費, 然后把固定資產清理余額結轉到營業(yè)外收支。
增值稅附加稅金額是按照發(fā)票金額15萬算嗎
你處置價格是15嗎?如果是的話,這個是含稅的,換算成不含稅的。
150000/1.13=132743.363元是 印花稅 增值稅附加稅 所得稅計稅依據嗎
你好,這個是印花稅和增值稅的計稅依據。 附加稅是根據繳納的增值稅來的, 企業(yè)所得稅是根據利潤。
老師企業(yè)所得稅是按照25%算的嗎
你好,小型微利企業(yè)5%的稅率。
老師就這些稅率都是從哪看呀 就是最新政策
你好,國家稅務總局或者是你當?shù)仉娮佣悇站衷谶@里面都有稅收政策的。
好的 謝謝 老師
不用客氣工作愉快
老師做固定資產 車輛原值65萬 已計提165000 元 剩余485000元 但是給個人銷售了 15萬 相當于賠錢賣的 485000元 -150000=335000元 差額要怎么做賬呀
借營業(yè)外支出、貸固定資產清理。