1.由于雙方長(zhǎng)期友好合作,本次結(jié)算對(duì)尾數(shù) 7 元予以免除,以簡(jiǎn)化結(jié)算金額,促進(jìn)未來更高效的業(yè)務(wù)合作。 2.經(jīng)內(nèi)部財(cái)務(wù)核算和成本控制評(píng)估,為優(yōu)化結(jié)算流程,將賬單金額 20247 元中的 7 元尾數(shù)進(jìn)行抹零處理,調(diào)整為 20240 元。 3.考慮到本次交易的整體情況以及財(cái)務(wù)處理的便利性,經(jīng)協(xié)商決定對(duì)賬單金額 20247 元的 7 元尾數(shù)進(jìn)行抹零,以達(dá)成更簡(jiǎn)潔的結(jié)算結(jié)果。 4.為了提高財(cái)務(wù)結(jié)算效率,減少小額尾數(shù)的繁瑣處理,本次對(duì) 20247 元的賬單金額進(jìn)行湊整,舍去 7 元尾數(shù),最終結(jié)算金額為 20240 元。 5.基于公司的財(cái)務(wù)政策和成本優(yōu)化原則,對(duì)供應(yīng)商賬單 20247 元的 7 元尾數(shù)予以抹掉,以規(guī)整結(jié)算金額,便于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的管理和統(tǒng)計(jì)。
老師,我這邊是兩家公司,對(duì)方那邊是五家,然后其實(shí)是互相錯(cuò)了,你知道嗎?比方他那邊AB,然后AB都在我這兩家都有往來,然后可能我這邊是多打了,那邊是少打了,就是差不多這種狀態(tài),比如說他五家賬上的余額,我全部加起來的話是剛好等于說是清零的,但是現(xiàn)在狀態(tài)就是因?yàn)槎加杏囝~,變成我一家公司,跟內(nèi)五家可能發(fā)生的情況是欠了對(duì)方20萬,我另外一家公司跟內(nèi)五加的那個(gè)等于說是要收20萬,就這樣相抵消是沒有的。所以說,我需要在就是等他們給我的回執(zhí)是零欠款情況下,把這些都作為營(yíng)業(yè)外收入或支出全部清掉。只是我覺得我這個(gè)可能就是申請(qǐng)的這個(gè)事件,我應(yīng)該可能怎么樣寫會(huì)比較好,就等于說更合規(guī)吧,至少審計(jì)查的時(shí)候是沒有問題的。
我在一家建材公司工作,老板有五六家門店,主要經(jīng)營(yíng)木門、吊頂、地板等。 我剛來不久,年底出年報(bào)表,利潤(rùn)表有80萬的利潤(rùn),老板說不對(duì),今年生意不好,不賠就不錯(cuò)了,不可能有80萬的利潤(rùn),我作為會(huì)計(jì),遭到老板的一度懷疑。 站在老板的角度,他就主要比較關(guān)心存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收款等數(shù)據(jù),而利潤(rùn)表他也不明白是怎么回事,我給他解釋他也還是糊里糊涂。 我們用的管家婆財(cái)務(wù)軟件,是業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)結(jié)合的版本,首先三個(gè)月內(nèi)庫(kù)管就換了三個(gè)人,每次盤庫(kù)的賬實(shí)差異有些大,這是內(nèi)部管理問題。再有就是,我發(fā)現(xiàn)很多存貨竟然沒有進(jìn)貨價(jià),我都不知道當(dāng)初是咋錄進(jìn)去的,我認(rèn)為這可能也是影響利潤(rùn)表的一個(gè)原因。 現(xiàn)在老板想和我談?wù)勗趺垂芾?,讓我出份?cái)務(wù)流程,各位老師有沒有好的辦法,就是個(gè)進(jìn)銷存,現(xiàn)在是客戶交了定金,店長(zhǎng)就負(fù)責(zé)進(jìn)貨,然后銷售。 字有點(diǎn)多,受累了。
請(qǐng)問一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過來,這個(gè)公司之前交接的人給我們說的是零申報(bào),老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報(bào)沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤(rùn)和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時(shí)候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤(rùn)表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請(qǐng)教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
我的應(yīng)付賬款比較多,這個(gè)應(yīng)付賬款,就是我去我們商城買產(chǎn)品,差不多一兩個(gè)月讓公司開一次發(fā)票給我,當(dāng)時(shí)代理會(huì)計(jì)把這些賬作為應(yīng)付賬款,我現(xiàn)在想把備用金的取出來,用庫(kù)存現(xiàn)金的方式,來付這個(gè)應(yīng)付賬款,分錄要不要寫應(yīng)交稅費(fèi)?需要票據(jù)什么的嗎?我問這邊的會(huì)計(jì)老師,她說要把我實(shí)際付出的憑證打出來,但是我實(shí)際付款出去都是用微信或是支付寶付出去的,賬單有點(diǎn)多,不方便每一筆做,而且賬上的應(yīng)付賬款都有對(duì)應(yīng)金額發(fā)票的,公司給我開的發(fā)票,也是打了折的,和我實(shí)際支付寶付出去的賬也不一樣,我也沒辦法公對(duì)公付款,那我現(xiàn)在做賬的話,就借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存現(xiàn)金,然后附張領(lǐng)款憑證行不行?
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說10萬元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
工作室(個(gè)體戶)沒有開展業(yè)務(wù),現(xiàn)在要注銷清稅,全部零申報(bào),那老板個(gè)人所得稅匯算清繳也是零申報(bào)了嗎?
23年的辦公室租賃合同,租賃費(fèi)15萬元,之前都沒做賬,現(xiàn)在該怎么入賬
公司為企業(yè)支付個(gè)稅,不再收回。這樣符合規(guī)定的嗎?這部分個(gè)稅做什么科目?
我這個(gè)是根據(jù)客戶提供的25面2季度數(shù)據(jù)錄入期初數(shù)據(jù)的,那本年利潤(rùn)那邊怎么錄入
科技公司開了車輛安全咨詢服務(wù)得普票出去了,需要取得什么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
或有事項(xiàng)的概述、確認(rèn)和計(jì)量中的概率要高達(dá)多少,才能確定為或有資產(chǎn)、或有負(fù)債?
土地增值稅清算,土地出讓金抵減的銷項(xiàng)稅,在土地增值稅清算時(shí),按沖減土地成本處理。這個(gè)沖減是減少還是增加取得土地使用權(quán)支付的金額?
老師,出口退稅增值稅那部分賬務(wù)怎么處理
房地產(chǎn)行業(yè),23年確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),因?yàn)榭墒勖娣e計(jì)算錯(cuò)誤,導(dǎo)致賬面少結(jié)轉(zhuǎn)成本了。 1.少結(jié)轉(zhuǎn)部分可以在當(dāng)期補(bǔ)提么? 2.當(dāng)期補(bǔ)提怎么做分錄, 3.需要追溯調(diào)整么?
公司為員工承擔(dān)社保該怎么做分錄
非常感謝老師!!
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝