你好,這個(gè)是資金是可以用于企業(yè)的支出的。
老師,現(xiàn)在注冊資金都是認(rèn)繳的,如果認(rèn)繳1000萬,那我這個(gè)月實(shí)際投資了100萬,是不是這100萬要繳納印花稅?
老師你好,我有一家企業(yè)要注銷,應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)1000多萬,實(shí)收資本1000萬,未分配利潤100多萬。如果要注銷了,是不是要涉及到補(bǔ)交稅,交哪些稅呢。怎么調(diào)賬少交稅呢
老師 ,向您請教個(gè)問題 。我們公司是接的一家商貿(mào)有限公司,這個(gè)公司從注冊到轉(zhuǎn)給我們,大概就是2~3個(gè)月的時(shí)間 他的注冊資本是1000萬 ,但是我們轉(zhuǎn)過來以后,經(jīng)營的主要項(xiàng)目可能和他以前的不一樣 ,我們主做安防監(jiān)控類 ,注冊資本就不需要這么大 ,我看了他的注冊資本是50年 認(rèn)繳期,我們?nèi)绻N這個(gè)公司認(rèn)繳的這個(gè)資本是不是必須要達(dá)到1000萬 ,我們現(xiàn)在不需要1000萬的注冊資本,可不可以去 相應(yīng)的機(jī)關(guān) 減少注冊資本,謝謝了!
老師,我們公司注冊資本1000萬,實(shí)繳380萬,如果減資500萬,雙方股東都是法人股東,需要交稅嗎?
老師,你好,就是我們公司注冊資金100萬,但是股東沒有驗(yàn)資,建賬初期,如果沒有繳納實(shí)收資本,期初建賬需要填寫注冊資金的金額嘛?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
減資的話怎么交?
就是比如說減脂的過程中,股東拿到了收益,按照這個(gè)收益乘以20%的稅率。
按照減資金額乘20,還是按照啥乘?
就是減資過程的收益金額
這個(gè)收益金額是賬面上哪個(gè)數(shù)據(jù)?
比如說你股權(quán)100,但是退給你150 那就是針對這個(gè)50交稅。
那我現(xiàn)在是股權(quán)100,減資500萬,怎么算?
就是你股權(quán)100,給你轉(zhuǎn)了多少錢呢
沒轉(zhuǎn),前面是認(rèn)繳制的。只是注冊資本1000?,F(xiàn)在要減資到500
哦,沒有拿到收益就不需要交稅。