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Q

5月份有收入,但是成本發(fā)票未收到,所以做的暫估成本,那6月份發(fā)生了其中一筆收入退款,這個賬怎么做?

2024-07-04 12:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-04 12:04

借銀行存款負(fù)數(shù), 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù), 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。 如果是銷售的產(chǎn)品。

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快賬用戶2236 追問 2024-07-04 13:10

暫估的成本,成本要怎么處理?

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齊紅老師 解答 2024-07-04 13:11

借應(yīng)付賬款待庫存商品再做這一個。

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快賬用戶2236 追問 2024-07-04 13:14

借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸庫存商品負(fù)數(shù),借庫存商品負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)?

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快賬用戶2236 追問 2024-07-04 13:15

這是跨月退貨,跟利潤有關(guān)系嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-04 13:16

你好可以的 有關(guān)系的

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快賬用戶2236 追問 2024-07-04 13:17

還要調(diào)整本年利潤?未分配利潤?都要調(diào)哪些科目?能不能出個完整的調(diào)整分錄?

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齊紅老師 解答 2024-07-04 13:20

軟件做帳的同學(xué),你讓他月底自動結(jié)轉(zhuǎn)就行

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快賬用戶2236 追問 2024-07-04 13:48

還要一個分錄?借本年利潤讀書,帶主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-07-04 13:50

你好,軟件做賬的不需要。

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齊紅老師 解答 2024-07-04 13:50

軟件它自動結(jié)轉(zhuǎn)的,你就不用手動來做了。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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