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顧老師:我們23年1月開了張發(fā)票,對方由于對接人離職沒有及時給他們財務(wù)做工程款流程,現(xiàn)在對方說這張跨年的發(fā)票他們那邊不能走流程了,對方說還未抵扣,我們能紅沖作廢嗎?但我們23年已經(jīng)做了收入交了稅了

2024-07-04 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-04 10:39

這種情況下,發(fā)票不能作廢,但可以紅沖。 由于這張發(fā)票是在2023年1月開具的,已經(jīng)跨年,不能直接作廢。對方雖未抵扣,但如果確實存在開票有誤等情形,你們可以按照規(guī)定進行紅沖處理。 紅沖發(fā)票的具體操作如下: 1.確認原發(fā)票是否認證抵扣:如果對方?jīng)]有認證抵扣,且符合紅沖條件,可以進行紅沖操作。如果對方已經(jīng)認證抵扣,則需要對方在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》。 2.開具紅字發(fā)票:根據(jù)相關(guān)規(guī)定,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具紅字發(fā)票。 雖然2023年已經(jīng)做了收入交了稅,但進行紅沖后,在會計處理和稅務(wù)申報上也需要相應(yīng)調(diào)整。具體的會計分錄如下(假設(shè)不考慮增值稅相關(guān)的附加稅費): 開具紅字發(fā)票時: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字) 重新開具正確發(fā)票時: 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶9016 追問 2024-07-04 10:42

報表要更正嗎?對我們23年有什么影響

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快賬用戶9016 追問 2024-07-04 10:47

對我們公司有什么影響嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-04 10:50

同學(xué)你好 這個沒有影響 正常調(diào)整

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這種情況下,發(fā)票不能作廢,但可以紅沖。 由于這張發(fā)票是在2023年1月開具的,已經(jīng)跨年,不能直接作廢。對方雖未抵扣,但如果確實存在開票有誤等情形,你們可以按照規(guī)定進行紅沖處理。 紅沖發(fā)票的具體操作如下: 1.確認原發(fā)票是否認證抵扣:如果對方?jīng)]有認證抵扣,且符合紅沖條件,可以進行紅沖操作。如果對方已經(jīng)認證抵扣,則需要對方在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》。 2.開具紅字發(fā)票:根據(jù)相關(guān)規(guī)定,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具紅字發(fā)票。 雖然2023年已經(jīng)做了收入交了稅,但進行紅沖后,在會計處理和稅務(wù)申報上也需要相應(yīng)調(diào)整。具體的會計分錄如下(假設(shè)不考慮增值稅相關(guān)的附加稅費): 開具紅字發(fā)票時: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字) 重新開具正確發(fā)票時: 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2024-07-04
這種情況無法作廢,如果是開具普通發(fā)票,就是直接復(fù)印你們的記賬聯(lián),蓋發(fā)票專用章做賬務(wù)處理。
2023-04-13
你好,需要的,之前的藍色發(fā)票不用退回去開了負數(shù)發(fā)票,需要給你們一張。
2023-01-30
你好,紙質(zhì)的嗎?如果是的話,先讓他給你返回來,然后你紅沖了之后再重新開。
2024-06-19
你好 ;? ?1.? 發(fā)票的話是的。? 還是按1%開票的? 對的??
2022-06-17
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