你好!這個你們是直接開票給業(yè)主,還是只代收代付
老師?物業(yè)公司收取的公共收益金(車位費)如何進行賬務(wù)處理
老師您好,物業(yè)公司如當(dāng)月和次月均未收到 物業(yè)費,賬務(wù)如何處理,是當(dāng)月 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅金 銷 并開具發(fā)票 嗎
物業(yè)管理公司,收取商戶的水電費的損耗如何計算呢
老師好,之前收取業(yè)主物業(yè)管理費不需要發(fā)票,已作無票收入申報稅了,本期業(yè)主要求之前收的費用全部開票,如何處理?
經(jīng)營范圍有酒店管理跟物業(yè)管理,代收代付的水電如何賬務(wù)處理,代收但款沒從公司賬戶付,水電發(fā)票是公司的,現(xiàn)在要開票給租戶,如何做賬務(wù)處理
現(xiàn)在新公司注冊資本金先注冊高,回頭再減資。因為實繳制,但是有的時候產(chǎn)業(yè)前期要求需要注冊高
債權(quán)投資的二級科目寫錯了有分嗎?
老師:開票額度不夠了,在稅務(wù)平臺申請需要提交資料?(一般納稅人專票)
賬外經(jīng)營,外賬的財務(wù)報表可能出現(xiàn)金大額掛賬。對嗎?
需要懂旅游業(yè)申報稅的老師解答,謝謝! 公司是全額開普票差額征稅的,但是上個月開了一張專票,是差額開票的,那現(xiàn)在申報上個月的稅,銷售額那里系統(tǒng)自動讀取了票面金額99473.35,稅額526.65,但如果是全額開票的話,我這個銷售額應(yīng)該是94339.62,稅額是5660.38,現(xiàn)在就不知道填列哪個地方有誤了
老師,普通合伙人出資可以以什么出資,不得以什么出資
工資申報了10萬,賬上也計提了10萬,發(fā)放了5萬,怎么賬務(wù)處理?
老師,公司辭退了一個員工,付了一筆賠償金,這個賠償金應(yīng)該計入哪個科目
老師,這是啥意思?受累幫我解答一下下
老師您好,車輛購置的意外險記到哪個科目
不開票,只代收。我是一般納稅人
你好!這樣的話,你借銀行存款 貸其他應(yīng)付款就行 然后支付的時候做相反的分錄,不需要稅金
收取的水費只是很少的一部分,大部分的水費我們直接繳納。商戶一般不要發(fā)票。如果要了,我們也是要開的吧,這樣怎么處理呢?
你好!是的。這樣的情況,你們是開發(fā)票,做收入。然后水管所開給你們的,你們做成本。
主要是稅金如何處理?
你好!你是因為什么糾結(jié)于稅金?是不會做分錄嗎?你是小規(guī)模還是一般納稅人?
一般納稅人
您好!一般納稅人,可以選擇簡易征收3%,看你企業(yè)選擇
就是這個簡易征收不知道怎么做賬。例如收了1000,繳納8000,怎么做賬呢?
你好!這個根據(jù)收入,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易征收
老師,那繳納的時候是借:應(yīng)交稅費-簡易征收嗎?那簡易征收的稅金會一直是負(fù)數(shù),因為交的永遠(yuǎn)比收的多。 簡易征收和進、項銷項稅金可以合并繳納?不可以的話,一直放在賬上?
你好,為什么會負(fù)數(shù)了 這個你是按照收入來計提然后繳納的呀。 按繳納的計提,跟收的沒關(guān)系
老師,麻煩講下簡易計稅如何記賬?和差額計稅一樣嗎?交水費時收到專票,怎么做賬呢?稅金不用記賬?
你好,簡易計稅,直接按照3%交稅就可以了。 你如果簡易計稅的話不能夠抵扣。
簡易計稅的,意思是交費的進項稅做轉(zhuǎn)出,按收入的3個點交稅?這個水費好像只可以簡易計稅吧?和差額計稅不是一回事嗎?老師,這次提問次數(shù)快完了,麻煩稍微系統(tǒng)講下。
你好!意思是交費的進項稅做轉(zhuǎn)出,按收入的3個點交稅?是的。 差額征稅不是一回事,差額征稅是開差額發(fā)票,要你客戶能接受差額發(fā)票才行
老師說的簡易計稅,是按收入3個點計稅,成本的稅不用管。公告上說的是按余額(差額)為銷售額,3個點計稅。兩個說的不是一回事吧,按哪個合適?
你好,你后面說的那個是差額征收的方法。