你好!這個(gè)你們是直接開票給業(yè)主,還是只代收代付
老師?物業(yè)公司收取的公共收益金(車位費(fèi))如何進(jìn)行賬務(wù)處理
老師您好,物業(yè)公司如當(dāng)月和次月均未收到 物業(yè)費(fèi),賬務(wù)如何處理,是當(dāng)月 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅金 銷 并開具發(fā)票 嗎
物業(yè)管理公司,收取商戶的水電費(fèi)的損耗如何計(jì)算呢
老師好,之前收取業(yè)主物業(yè)管理費(fèi)不需要發(fā)票,已作無票收入申報(bào)稅了,本期業(yè)主要求之前收的費(fèi)用全部開票,如何處理?
經(jīng)營(yíng)范圍有酒店管理跟物業(yè)管理,代收代付的水電如何賬務(wù)處理,代收但款沒從公司賬戶付,水電發(fā)票是公司的,現(xiàn)在要開票給租戶,如何做賬務(wù)處理
老師你好,想問下個(gè)體戶開普票是不是能開超的,有個(gè)情況就是開了票客戶退貨了錢要退他,如果發(fā)票不作廢這個(gè)可以嗎?用的其他人退的款有沒有問題???
老師只有流水賬的能編現(xiàn)金流量表跟資產(chǎn)負(fù)債表嗎
A公司與B公司是關(guān)聯(lián)公司,c是供應(yīng)商,C開不了發(fā)票D開發(fā)票給B,合同A與c簽,B付款D,如何做才合法
董秘在公司地位高嗎老師
我們是啤酒批發(fā)零售個(gè)體工商戶,定期定額征收增值稅的,供應(yīng)商給我們的客戶有些促銷返利費(fèi)用,每個(gè)月降這部分費(fèi)用返到我們經(jīng)銷商系統(tǒng)里邊的折扣池里邊,我們從他們那里采購(gòu)貨物時(shí),在有活動(dòng)的商品上做了折讓,開的發(fā)票正數(shù)是正常的商品價(jià)格,負(fù)數(shù)是折讓金額,最后我們應(yīng)付貨款是折扣后的金額,返利費(fèi)用我只需要做臺(tái)賬,不需要做單獨(dú)的賬務(wù)處理是嗎,商品入賬是按折扣后的金額入賬的
老師你好,比如這個(gè)單子貨物我都有發(fā)票,但是司機(jī)的運(yùn)費(fèi)和搬樓費(fèi)我沒有發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬呢?
稅務(wù)系統(tǒng)里的一個(gè)發(fā)票提額申請(qǐng),專管那里審核不了,怎么自己在系統(tǒng)里面刪了呢
老師,我們向出納要收匯回單,我理解的收匯一個(gè)回單,結(jié)匯一個(gè)。出納說出口外匯收入是在中間戶,沒有單據(jù)不讓收。給的幾張回單都是同一天的。那收匯明細(xì)表日期就是這個(gè)這個(gè)嗎?還有收匯匯率就是收結(jié)匯一天的?是不是這樣?收到中間戶沒有回單嗎?不算是收匯明細(xì)表的收匯日期?
老師,公交公司一般納稅人將駕駛員與車輛同時(shí)租給甲公司2天,開租賃費(fèi)發(fā)票,是9%的稅率嗎,商品編碼簡(jiǎn)稱選什么
老板轉(zhuǎn)入的投資款,印花稅從哪里交,怎么交啊
不開票,只代收。我是一般納稅人
你好!這樣的話,你借銀行存款 貸其他應(yīng)付款就行 然后支付的時(shí)候做相反的分錄,不需要稅金
收取的水費(fèi)只是很少的一部分,大部分的水費(fèi)我們直接繳納。商戶一般不要發(fā)票。如果要了,我們也是要開的吧,這樣怎么處理呢?
你好!是的。這樣的情況,你們是開發(fā)票,做收入。然后水管所開給你們的,你們做成本。
主要是稅金如何處理?
你好!你是因?yàn)槭裁醇m結(jié)于稅金?是不會(huì)做分錄嗎?你是小規(guī)模還是一般納稅人?
一般納稅人
您好!一般納稅人,可以選擇簡(jiǎn)易征收3%,看你企業(yè)選擇
就是這個(gè)簡(jiǎn)易征收不知道怎么做賬。例如收了1000,繳納8000,怎么做賬呢?
你好!這個(gè)根據(jù)收入,借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易征收
老師,那繳納的時(shí)候是借:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易征收嗎?那簡(jiǎn)易征收的稅金會(huì)一直是負(fù)數(shù),因?yàn)榻坏挠肋h(yuǎn)比收的多。 簡(jiǎn)易征收和進(jìn)、項(xiàng)銷項(xiàng)稅金可以合并繳納?不可以的話,一直放在賬上?
你好,為什么會(huì)負(fù)數(shù)了 這個(gè)你是按照收入來計(jì)提然后繳納的呀。 按繳納的計(jì)提,跟收的沒關(guān)系
老師,麻煩講下簡(jiǎn)易計(jì)稅如何記賬?和差額計(jì)稅一樣嗎?交水費(fèi)時(shí)收到專票,怎么做賬呢?稅金不用記賬?
你好,簡(jiǎn)易計(jì)稅,直接按照3%交稅就可以了。 你如果簡(jiǎn)易計(jì)稅的話不能夠抵扣。
簡(jiǎn)易計(jì)稅的,意思是交費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,按收入的3個(gè)點(diǎn)交稅?這個(gè)水費(fèi)好像只可以簡(jiǎn)易計(jì)稅吧?和差額計(jì)稅不是一回事嗎?老師,這次提問次數(shù)快完了,麻煩稍微系統(tǒng)講下。
你好!意思是交費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,按收入的3個(gè)點(diǎn)交稅?是的。 差額征稅不是一回事,差額征稅是開差額發(fā)票,要你客戶能接受差額發(fā)票才行
老師說的簡(jiǎn)易計(jì)稅,是按收入3個(gè)點(diǎn)計(jì)稅,成本的稅不用管。公告上說的是按余額(差額)為銷售額,3個(gè)點(diǎn)計(jì)稅。兩個(gè)說的不是一回事吧,按哪個(gè)合適?
你好,你后面說的那個(gè)是差額征收的方法。