你好,這個生產(chǎn)成本如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的話,借研發(fā)支出貸生產(chǎn)成本,這個是資本化還是費用化的?
老師,請問我公司2021年發(fā)生無票房租支出10萬元,在申報匯算清繳時,這部分費用在哪里調(diào)出?是需要填寫期間費用明細表嗎?但是我看期間費用明細表里,并沒有賬務(wù)和稅務(wù)的分列,是直接填寫調(diào)整后的金額嗎?
老師好,問一下,如果匯算清繳又增加了新的無票收入的話,是把新增無票收入主營業(yè)務(wù)收入的數(shù)據(jù)填寫到 收入類調(diào)整項目—其他 的稅收金額那欄、賬載金額填0嗎老師?無票收入的成本和增值稅怎么辦?需要填相關(guān)報表或分錄不?
老師,2021年的年底的利潤表和匯算清繳的申報表的利潤總額不一樣,原因1??管理費用多記了200,這200在2022年2月用“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)減了了,原因2??應(yīng)該記研發(fā)支出300,結(jié)果記到了管理費用。上面兩種情況,請問1??2021年的財務(wù)報表還需要調(diào)整嗎?問2??現(xiàn)在申報2022年度【財務(wù)報表】利潤表時,需要填寫上年的管理費用金額,我是寫2021年季報利潤表的金額,還是寫2021匯算清繳中管理費用的金額?問3?? 記混的研發(fā)支出和管理費用還需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)?
2022年的所得稅匯算清繳今年已經(jīng)報了,現(xiàn)在是稅務(wù)通知把去年有張發(fā)票進項轉(zhuǎn)出來,成本也調(diào)出來補交所得稅,那這個調(diào)成本要去改2022年的所得稅匯算清繳表格嗎?如果改怎么修改?或者是有其他操作辦法嗎?賬上不用做成本調(diào)整分錄
老師,你好,去年公司有白條入庫的成本(發(fā)票沒有拿回來),現(xiàn)在匯算需要調(diào)增,把這部分成本剔除出來,請問是在匯算清繳里納稅調(diào)整項目表的那一欄填寫這個數(shù)據(jù)呢?
以前工資5000元剛漲工資到6000社保需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整這樣是調(diào)整幾個月
收到的高新技術(shù)獎勵的錢 匯算清繳需要納稅調(diào)減嗎
老師,小規(guī)模月度不超 10免稅,是不是包含普票和專票的銷售額
老師你好,想問下公司員工給另外一家公司干活,公司會結(jié)算單我們公司,之前是計提的公司多的沖銷售費用,那銷售費用不夠充的也就是小于了這個金額到時候怎么處理呢?
老師好:想了解下,增值稅一般納稅人,輔導(dǎo)期管理辦法,現(xiàn)在還適用嗎?實際操作層面,還有預(yù)繳增值稅的說法嗎?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
建筑公司與個人發(fā)生的過橋費可以據(jù)實扣除,還是限額扣除
標(biāo)書中資金來源和資金類型怎么填寫?
發(fā)票上的稅額是需要開票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開10萬普票,交多少稅啊
你這個已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本嗎?當(dāng)時完整的怎么做的?
老師,是之前的一套生產(chǎn)線,生產(chǎn)產(chǎn)品,所有相關(guān)的費用就記在制造費用,轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說公司沒有生產(chǎn)資質(zhì),說這是試驗線,所以之前的費用是不是應(yīng)該記在研發(fā)費用???因為有產(chǎn)出產(chǎn)品,所以有部分生產(chǎn)成本就轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里了,但還有沒有產(chǎn)出產(chǎn)品的費用,是不是算是有費用化有資本化啊?,F(xiàn)在能調(diào)到研發(fā)上嗎?怎么調(diào)啊
你好,這個是研發(fā)部門發(fā)生的嗎?你看下你們有沒有研發(fā)?
如果是的話, 借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整 借生產(chǎn)成本 貸庫存商品 借研發(fā)支出 貸生產(chǎn)成本 借以前年度損益調(diào)整待m貸研發(fā)支出。
我們有研發(fā)部門,經(jīng)營范圍也是技術(shù)服務(wù)費這些。但我們生產(chǎn)的這個不是進到庫存商品了,等于是別的公司提供原材料委托我們通過技術(shù)把原材料中含的銀提取出來,我們把銀交還給對方公司,對方給我們付技術(shù)服務(wù)費。是這樣一個過程。所以用不到庫存商品吧,分錄應(yīng)該換成什么呀?老師
你好,我做庫存商品是沖你之前的。
借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整 借生產(chǎn)成本 貸庫存商品 做庫存商品,這里是紅沖,你去年的業(yè)務(wù)。你去年不是做了庫存商品,我現(xiàn)在給你紅沖了。
第一個是紅籌結(jié)轉(zhuǎn)的成本。 第二個是紅沖入庫的。
第一個紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本。 第二個是紅沖入庫的。
我之前沒記庫存商品老師。我是按圖中這樣記得。這怎么調(diào)呢
借生產(chǎn)成本 貸以前年度損益調(diào)整 借研發(fā)支出 貸生產(chǎn)成本 借以前年度損益調(diào)整 貸研發(fā)支出。
1、這個分錄還分費用化和資本化嗎? 2、是要更正以前的匯算清繳申報表吧,金額應(yīng)該填在哪個欄次項目啊?老師
第一個需要 第二個納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額 費用化的允許加計扣除的,去填寫107012這個表格。
1、那上述分錄屬于資本化的嗎?費用化分錄怎么寫??? 2、 您是指填圖中“其他”這項嗎?怎么有人告訴我是寫到27欄那個“與收入無關(guān)的支出”啊?所以應(yīng)該填寫哪個???好難過老師,突然領(lǐng)導(dǎo)這么一說我可著急呢 2023年的都申報完了,現(xiàn)在做更正確定還能填到加計扣除嗎?
你好,我上面寫的是費用化的。
第二個,在27或者是30里面填寫都可以的??梢?,只要你能修改了就行。
那資本化的現(xiàn)在還能調(diào)到研發(fā)里嗎?分錄是怎么寫呀 老師。 另外,我們這種情況屬于資本化嗎?我們這種情況怎么區(qū)分資本化和費用話呀
可以的,借研發(fā)支出資本化貸生產(chǎn)成本。然后,你這個研發(fā)成功了沒有?最后那一步不要做。
我不清楚你們是資本化還是費用化,你看一下它是屬于哪個階段,它是研究階段還是開發(fā)階段,這個資本化以后是屬于成本的。
我們情況就是上面說的這種,所以這屬于資本化嗎?因為給對方公司提取產(chǎn)品,提取的還不夠好。
上面寫的是費用化的費用化的費用化的費用化的費用化的。
哈哈 我知道老師上面寫的分錄是費用化的。 我是指最后這個圖片里,我們公司是這個情況,這種情況需要資本化嗎?
你看一下是什么階段的可以嗎?你能判斷了嗎?判斷不了,問一下你技術(shù)部門。
嗯嗯 那明白了 謝謝老師 ??
不用客氣,工作愉快。