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老師,6月接了家老板的公司,之前是另外會計負責的,現(xiàn)在那個會計不做了,各種原因,財務(wù)軟件拿不回來了,我有必要重新把2024年,1-6的賬重新錄入財務(wù)軟件里嗎?

2024-07-03 18:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-03 18:58

您好,沒有必要,把6月末的科目余額金額錄入作為新賬套的期初數(shù),只是我們不能從財務(wù)軟件里直接生成全年的利潤表,要自已加工一下,把1-6月加上

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快賬用戶8019 追問 2024-07-03 19:05

也在糾結(jié),好多未完工項目,不太好整

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快賬用戶8019 追問 2024-07-03 19:06

但是,說到底還是補不完……

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齊紅老師 解答 2024-07-03 19:06

您好,有未完工的項目,沒有之前的賬是不好結(jié)算的,能想辦法要到這些么,加點錢給他

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快賬用戶8019 追問 2024-07-03 19:36

有電子版,就是套不上現(xiàn)在用的財務(wù)軟件

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齊紅老師 解答 2024-07-03 19:38

哦哦,那好辦的呀,找現(xiàn)在財務(wù)軟件客服,他們可以有模板,把原來電子檔用他們的模板導入,我們就有金蝶的模板,做分錄快得很,不過我們是花錢的4000一次性費用

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您好,沒有必要,把6月末的科目余額金額錄入作為新賬套的期初數(shù),只是我們不能從財務(wù)軟件里直接生成全年的利潤表,要自已加工一下,把1-6月加上
2024-07-03
你好,你不需要對前半年負責,但發(fā)現(xiàn)錯賬需要調(diào)整
2021-09-01
你好,3月末的數(shù)組做4月初的數(shù)據(jù)這樣銜接
2024-12-18
你好 ; 可以的。 你用期末11月數(shù)據(jù)來建賬
2021-10-29
你好,同學。 是的,要重新建賬處理的。 把他之前的期末余額拿過來作為期初處理的
2020-05-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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