小規(guī)模納稅人季度銷售額超過30萬了,你平時開票是開幾個點?
老師好,我公司是獨立核算的分公司為小規(guī)模納稅人。 稅收政策1、所得稅不允許享受小微政策優(yōu)惠,2、小規(guī)模納稅人季度報增值稅時收入不超過起征點30萬可免交增值稅。我在申報增值稅時,這2個政策起沖突了。報表保存不了。本季度普票收入為19萬多。怎么辦?
小規(guī)模納稅人 本季度10月到12月購進60萬貨物普通發(fā)票 。已經開出去29萬收入普通發(fā)票 ,增值稅免征 ,剩下的下個季度開具 請問一下 這個60萬成本 本年沒用完 還有部分收入發(fā)票 準備明年開具 明年的企業(yè)所得稅就沒有購進發(fā)票了 企業(yè)所得稅怎么交
老師幫我看一下我的問題:老師注意一下我是預交和注冊所在地季報增值稅兩個。 小規(guī)模納稅人:注冊地四川 ①北京項目第一季度收入60萬分包20萬預交金額(60-20)/1.01*0.01=0.4②云南項目第一季度收入80萬分包60萬80-60小于起征點30,不預交③廣西項目第一季度收入0萬分包10萬,不預交 老師麻煩幫我回答一下下面問題 4月本地白報增值稅(60+80+0-20-60-10)=0.5 本地實繳 0.5-0.4=0.1這樣對嗎? 老師我第在4月份廣西項目如果有收入 40 萬,我預交的時候還能減去分包款 10萬嗎?
老師,我是旅游公司,小規(guī)模納稅人,按全額納稅,比如我季度主營業(yè)務收入20萬,其中開票只開了6萬,主營業(yè)務成本為12萬,我在申報增值稅和企業(yè)所得稅的時候應付申報多少啊?
A公司為小規(guī)模,地址在北京 第一季度收入:160萬,支出95萬, 第二度收入:50萬,支出35萬, 第三4度收入45萬 支出60萬 第四季度收入:40萬普票,5萬專票,支出50萬. 請問:1.A公司一年應納稅額是多少? 2.增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅應納稅額分別是多少?
勞務派遣差額納稅的企業(yè),財務制度備案的時候可以選擇小企業(yè)會計準則吧
老師,小規(guī)模做了稅務登記后,是不是就可以開發(fā)票出去了?
黃桃家庭農場銷售甲公司黃桃300斤,家庭農場法定代表人張三,然后張三去稅務局代開的發(fā)票,代開企業(yè)名稱張三,那么款可以付家庭農場,還是付給開票人張三?
老師好,外貿企業(yè)一張報關單有一項申報錯產品名稱,公司不愿意再修改報關資料,報錯的 這項不申報退稅,如何申報免稅及如何做賬。對報關單其他部分正常退稅是否有影響
小規(guī)模納稅人注銷,利潤分配怎么處理?是一人有限公司
請問4月份有一筆賬做錯了,9月份沖掉重新做一筆可以嗎
老師,個體工商戶開普票是多少稅點?商貿行業(yè)
老師,就是我們和導游之間是代收代付導游提成,然后我要把導游的提成轉給導游,我在網銀盾上是點轉賬業(yè)務-轉賬制單, 還是點代付代扣,代發(fā)制單。怎樣操作合理@董孝彬老師
是藍字稅額減去紅字的然后交增值稅嗎?
你好,老師,我們是一家營銷公司,小規(guī)模,這個季度還開過銷售發(fā)票,如果下個月想要注銷那我現在開個30萬的營銷策劃費可以嗎?還在免稅額度內嗎?
企業(yè)所得稅額符合小型微利企業(yè)稅負是5%
如果你季度銷售額超過30萬,開的說是普票一個點,那你就是80萬不含稅的銷售收入,乘以一個點來確認你的增值稅
企業(yè)所得稅就是收入減成本,減費用余額之后乘以5%確認你的企業(yè)所得稅
沒給客戶開票,打算這個季度先報未開票收入,也是按照1%的點對嗎
增值稅:不含稅收入80*1%=8千,所得稅=不含稅收入80-20萬普票=60*5%=3萬,就是三萬八千對嗎?
是的,沒有開票,也是按一個點來確認你的增值稅
是的,如果你沒有其他的成本費用,就是60按5%來確認企業(yè)所得稅
增值稅和企業(yè)所得稅我計算的對嗎
是的,就是按上述的來確認相應的稅費
不做暫估的票,那我怎么區(qū)分哪些成本是收回來票了,哪些沒收回來?
那你自己要做備查賬簿
或者設置三級明細備注說明
那如果這樣的話,我沒收回來的票可以做暫估嗎?做了暫估是不是季度申報時這部分也不用交稅?
可以做暫估,匯算清繳之前收回來就可以扣除
不想扣除,老板就想多交稅
那就直接當做無票支出處理就可以了,這樣就不能作為企業(yè)所得稅前扣除
這個又怎么做分錄呢?我們也不是費用,是采購成本
跟正常的分錄一樣,比如你們采購的產品用于銷售,采購的時候沒有發(fā)票 那你們銷售的時候結轉成本 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品,是這個結轉的成本,不能作為稅前扣除
意思沒票的這部分我不用結轉成本還是什么意思
成本正常結轉,分錄正常做
無票支出處理又怎么操作就能交所得稅了?
無票的這部分成本,匯算清繳的時候做納稅調增
就是當個季度申報時,還是會扣出來繳納所得稅是吧?
如果你想預繳的時候多交,那你就把這部分成本剔除出來,對應的利潤總額就提高了,不需要等到匯算清繳的時候做調整