您好!這個情況不屬于三流不一致,這個是四方簽訂了協(xié)議,按照協(xié)議來完成履約義務(wù),就不屬于不一致

2、甲公司為增值稅一般納稅人,主要開展裝修和商品銷售業(yè)務(wù),適用的增值稅稅率分別為9%和13%,2020年12月發(fā)生如下相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)1日,甲公司與乙公司簽訂一項為期5個月的裝修合同,合同約定裝修價款為20萬元.增值稅稅額為0.9萬元.合同簽訂時收取合同價款10萬元。其余款項于服務(wù)期滿時一次收取。截至12月31日,甲公司履行合同實際發(fā)生勞務(wù)成本2萬元(均為裝修人員薪酬),估計還將發(fā)生勞務(wù)成本8萬元,履約進度按時間的進度能夠合理確定.(2)5日,采用托收承付結(jié)算方式向丙公司銷售一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為1000萬元,增值稅稅額為130萬元.實際成本為800萬元.為客戶代墊運輸費5萬元(不考慮增值稅),全部款項已辦妥托收手續(xù)。(3)20日.丁公司因產(chǎn)品質(zhì)量問題退回M商品10件.該產(chǎn)品為上月采用現(xiàn)銷方式售出并已確認收入,其單價為2.5萬元(不含增值稅)、成本為2萬元.甲公司已向丁公司開具了增值稅紅字發(fā)票,并簽發(fā)了一張面值為28.25萬元、期限為1個的銀行承兌匯票.退回的產(chǎn)品已入庫.要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,做出每小題相關(guān)分錄。(答案中的金額單位用
組裝一條生產(chǎn)流水線,期限為9個月,合同約定不含稅收入為225萬元,增值稅稅額為20.25萬元。該服務(wù)屬于在某一時段履行的履約義務(wù),甲公司按照實際測量的完工進度確定履約進度。12月31日,經(jīng)專業(yè)測量師測量,該項勞務(wù)的完工程度為20%,丙公司按完工進度支付價款及相應(yīng)的增值稅款。截至12月31日,甲公司已發(fā)生成本32萬元,預(yù)計完成該組裝業(yè)務(wù)還將發(fā)生成本128萬元(3)5日,采用托收承付結(jié)算方式向丁公司銷售M產(chǎn)品7500件,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為75萬元,增值稅稅額為9.75萬元。所售M產(chǎn)品的實際成本為60萬元。銷售合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,N/30,且計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。甲公司基于對客戶的了解,預(yù)計丁公司10天內(nèi)付款的概率為70%,10天后付款的概率為30%。10日,收到丁公司支付款項存入銀行。(4)20日,銷售機構(gòu)發(fā)生設(shè)備修理費0.5萬元,款項以銀行存款支付根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,完成題目要求。(1)根據(jù)資料(1),寫出對應(yīng)的會計分錄(2)根據(jù)資料(2),寫出對應(yīng)的會計分錄(3)根據(jù)資料(3),寫出對應(yīng)的會計分錄(4)根據(jù)資料(
老師您好,施工項目需要簽訂一個渣土處置的四方協(xié)議,甲方為我們,乙方運輸,丙方處置,丁方監(jiān)管;合同約定甲將資金預(yù)付至丁的賬戶,由丁給按監(jiān)管丙付款,丙和丁分別向我們結(jié)算(合同為寫明分別結(jié)算丙的處置費和丁的管理費,為丁方解釋的)且分別開具增值稅發(fā)票(丁管理費,丙處置費)合計等于我方支付資金,我想問一下這種情況是否屬于三流不一致了呢?該合同是否可以簽訂呢?
請教個問題:北京的公司沒有車指標(biāo) 用了個人的車指標(biāo) 這個車款咋從公司轉(zhuǎn)出來呢 或者有啥方法用公戶的錢買車呢
老師您好!個體工商戶沒有開戶行信息能開票嗎?
財務(wù)軟件都要錢嗎?有哪些行業(yè)的財務(wù)軟件是免費的嗎?
老師,殘保金申報是按申報個稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨立核算,那報稅做賬也是分開報嗎?
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
再請問一下老師,丁解釋的分開結(jié)算的事情,是否需要在合同中明確約定呢?
您好!丁收取的就是管理費,需要在合同中明確約定好,不然依據(jù)什么來結(jié)算呢?
有管理費用的單價,只是沒有在合同約定分別結(jié)算的事情
您好!那沒有關(guān)系,有管理費的單價就已經(jīng)能知道是單獨結(jié)算了