你好,借原材料貸銀行存款,領用的時候借主營業(yè)務成本貸原材料。
我們公司是銷售機電設備的,每個月開出發(fā)票的明細有上百條,這個購進時怎么入賬?分錄是?我們公司沒有庫存,因為是客戶要什么我們當月就進什么貨?所以進貨入賬分錄是?然后結轉成本分錄?
公司現(xiàn)在是今天做產(chǎn)品,明天就出貨,基本沒有庫存的情況,但是月底了,有做貨沒有出去,那就是算庫存了,因為之前沒有用到庫存商品,那這個庫存的產(chǎn)品月底如果何做賬物處理比較好,還有如何結轉成本了
老師,我們公司是生產(chǎn)企業(yè),每個月有購入材料,但是生產(chǎn)那邊生產(chǎn)領料的時候沒有給到領料單據(jù),所以財務沒有做生產(chǎn)成本這塊,每個月月底會有盤點庫存,現(xiàn)在的做法是用上月結存的庫存加上本月購入的,減去本月結存的庫存,推算出當月的成本,這樣做好像不是很對?請問老師像我們這種情況要如果調整?
我公司外包給汽車4S店做汽車洗車美容業(yè)務,然后外派的在4S店的員工基本上都是沒有交社保的,然后每個月工資占了成本的大頭,然后都是對私發(fā)的,導致稅虛高,現(xiàn)在找那些給企業(yè)做勞務派遣的,每個月工資代發(fā)也可以給我們開6個點的專票,就是他們開的專票我們有風險嗎?
我們是外包給汽車4S店做洗車美容的,其實每個月也會進貨,但是金額很少,因為大部分也是服務為主,每個月也會讓別人給開些耗材發(fā)票什么的,現(xiàn)在每個月成本我按什么結轉最好
老師,應付賬款和其他應付款怎么區(qū)分用哪個科目?我知道貨款肯定是用應付賬款的,其他買別的東西用還沒付款的時候用什么科目
我已經(jīng)結轉損益,報完稅了也交了這1158.34的稅款了,忘記計提這部分所得稅費用了,反結帳回去計提這部分所得稅費用,那還需要改報表嗎?
老師,之前做通信費是用付款的單子報銷做賬的,現(xiàn)在開發(fā)票了怎么沖賬
請問老師,根據(jù)會計準則,車間生產(chǎn)設備在什么情況下可以不計入折舊?
通行費發(fā)票是不是也可以勾選抵扣啊
我們是做凈水器處理的,就是安裝機器之后居民在機器上打水,我門這個增值稅稅率是多少?
老師,公司名下有車轉讓出去 這個需要繳納印花稅 我想問下是按照產(chǎn)權轉移書局繳納嗎?那這個字目需要選擇什么
老師,建筑公司收到的挖掘機租賃費是計入哪個科目呢
運輸公司 別人掛靠進來的車輛 進項稅額我們可以抵扣嗎
老師,我公司工資138000,外包公司開5個點普票(如下圖),現(xiàn)在我公司想讓外包公司開6個點專票,為什么他們要在138000的基礎上另加6.72個稅點錢?
那就是每個月不用再單獨結轉成本嗎?
對的是的,不需要的。