可以的,可以這么做的。
2018年的年終獎(jiǎng)在2019年發(fā)放,于發(fā)放次月合并到工資薪金里一起申報(bào),2020年個(gè)稅匯算清繳時(shí),想把年終獎(jiǎng)單獨(dú)申報(bào),完成退稅,可以嗎
老師,您好!2021年1月我們發(fā)了一次年終獎(jiǎng),選擇的是單獨(dú)申報(bào)個(gè)稅,2021年12月在發(fā)一次年終獎(jiǎng),還是選擇單獨(dú)報(bào)稅,這樣到個(gè)稅匯算清繳時(shí),兩次年終獎(jiǎng)怎么匯算清繳
您好,我去年總工資120880元,含年終獎(jiǎng)1709元。綜合匯算要繳稅1800多。獎(jiǎng)金單獨(dú)匯算則低于12萬,可以辦理免申報(bào)。我這種情況可以獎(jiǎng)金單獨(dú)匯算嗎?單獨(dú)匯算后,獎(jiǎng)金計(jì)算稅額的時(shí)候還會(huì)扣稅嗎?會(huì)不會(huì)影響征信?
老師,2021年有個(gè)年終獎(jiǎng),單獨(dú)申報(bào)的,沒并入工資薪金申報(bào),已經(jīng)交了個(gè)稅的,現(xiàn)在個(gè)稅匯算,這個(gè)年終獎(jiǎng)會(huì)加進(jìn)入一起匯算嗎?
有個(gè)員工2023年的年終獎(jiǎng),財(cái)務(wù)申報(bào)工資的時(shí)候是給他按的是全年一次性獎(jiǎng)金收入所得報(bào)的個(gè)稅。反正這部分年終獎(jiǎng)也交過稅了,假如說現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候,年終獎(jiǎng)不并入綜合所得,比較劃算,退的稅比較多,就年終獎(jiǎng)就不管就行了唄?就匯算清繳的時(shí)候收入不選年終獎(jiǎng),反正之前申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)交過稅了,這個(gè)就算年終獎(jiǎng)的單獨(dú)計(jì)稅,對(duì)吧?
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
我問稅務(wù)局為啥講不行
什么原因不可以的?
講已經(jīng)申報(bào)了一筆年終,不能換成其他的
只能選擇申報(bào)方式單獨(dú)還是合并
你好,年終獎(jiǎng)可以自己選擇合并到綜合所得,也可以單獨(dú)算個(gè)稅在匯算清繳里面都有選項(xiàng),為什么不能選?