您好!小規(guī)模納稅人?那就是這個季度一正一負(fù)沒有影響,就是1280要交稅,填寫在對應(yīng)發(fā)票欄次就可以了
老師,你好。我們6月份補(bǔ)開了3月份發(fā)票的,我們申報增值稅時應(yīng)該如何填寫的?我們3月份出口銷售了一批產(chǎn)品57870.65,當(dāng)時沒有開具發(fā)票,增值稅申報是按無票收入申報了。然后我們在6月份補(bǔ)開了3月份出口的那批產(chǎn)品的發(fā)票57870.65。6月份一共出口銷售552771.25,其中318387.64是在當(dāng)月已開發(fā)票了。由于發(fā)票數(shù)量不夠,234383.61是沒有開具發(fā)票。請問我們現(xiàn)在申報增值稅時應(yīng)該如何填寫呢?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
小規(guī)模納稅人在4月份開具了一張1%的發(fā)票,其它都是按照免稅開的,在現(xiàn)在這個第二季度申報增值稅及附加稅時需要怎么填寫?需要把1%稅額也加進(jìn)去填寫嗎?
老師,你好,我們小規(guī)模公司,4月份紅沖了一張6萬多的負(fù)數(shù)普通發(fā)票,沒有再開其他的發(fā)票,現(xiàn)在季度申報增值稅,其他免稅額填寫負(fù)數(shù),保存后提示,不能小于0,怎么申報?
老師 你好,我們上月開具了“電子普通發(fā)票”10幾份,“增值稅普通發(fā)票”一份且為負(fù)數(shù)紅沖,填寫“增值稅申報表”的時候應(yīng)該怎么填寫呢? (我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負(fù)數(shù)金額填寫的“增值稅申報表-開具其他發(fā)票”一欄,但是申報的時候顯示普通發(fā)票的金額對比不通過)
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物業(yè)公司為業(yè)主代交水電費(fèi),款是公賬打出去的,這個發(fā)票購貨方開誰的抬頭
老師好,公司員工工資5500,公司承擔(dān)社保742.22,個人承擔(dān)社保371.11,工傷40。公司計(jì)提工資社保工傷是這么做分錄嗎? 1.計(jì)提社保工傷繳納社保工傷 借:管理費(fèi)用—社會保險(公司承擔(dān))742.22 管理費(fèi)用—社會保險(個人承擔(dān))371.11 管理費(fèi)用—工傷保險40貸:應(yīng)付職工薪酬:782.22 其他應(yīng)收款—社保個人承擔(dān)371.11 借:應(yīng)付職工薪酬782.22 其他應(yīng)收款-個人承擔(dān)社保371.11 貸;銀行存款1153.33 2.計(jì)提工資發(fā)放工資 借:管理費(fèi)用5500貸:應(yīng)付職工薪酬5500 貸:應(yīng)付職工薪酬5500 貸:其他應(yīng)收款=個人承擔(dān)社保371.11 銀行存款5128.89
老師,金額大寫是元還是圓?
成本費(fèi)用類結(jié)轉(zhuǎn)時是在貸方嗎
老師,出口退稅備案在電子稅務(wù)局申請是啊
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,有很多員工,需要公司退款給他們,可以用銀行代發(fā)退嗎?會不會被認(rèn)定為工資?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
@董孝彬老師。別的老師別回答
不是的,第一季度紅沖了15000,第二個季度重開了15000,現(xiàn)在只填1280,驗(yàn)證不通過說是銷售金額不匹配
您好!那跨季度了就不行,你一季度沖紅的這個當(dāng)時填不了負(fù)數(shù)的話,得去大廳申報,現(xiàn)在你去大廳做更正申報,然后再報二季度的