是的,對的,是這么做的,全部都銷售了,是的。
老師:請教一下分錄:1、銷售 借:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務收入 2000 借:主營業(yè)務成本--銷售成本1080 貸:庫存商品1080 2、計提 :借:庫存商品1080,貸:應付賬款1080 3、付款:借:應付賬款1000,借:營業(yè)外支出--稅費 80 貸:銀行存款1080。現(xiàn)在庫存商品相差80元,如何做分錄調(diào)回來呢?
借管理費用職工薪酬500 制造費用職工薪酬1000 貸應付職工薪酬1500 借生產(chǎn)成本1000貸制造費用1000 借庫存商品1000貸生產(chǎn)成本1000 借主營業(yè)務成本1000貸庫存商品1000 計提2021年12月工資這種分錄有錯誤嗎
暫估庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本時已做分錄 借:庫存商品1000 貸:暫估應付款1000 借:主營業(yè)務成本1000 貸:庫存商品1000 后期如果收不到發(fā)票,是需要把上面的全部紅字沖銷,還是可以直接做以下分錄更正呢 借:主營業(yè)務成本-1000 貸:暫估應付款-1000
請問下工業(yè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,我的結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本是 借:庫存商品35萬 貸:生產(chǎn)成本35萬 銷售商品時我的分錄是 借:銀行存款 12萬 貸:主營業(yè)務收入是13萬 那么現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 最后這個分錄成本我應取那個數(shù)呢?
外購的商品送客戶,商品不含稅價格1000,稅額130 贈送的分錄: 借:銷售費用-業(yè)務招待費1130 貸:主營業(yè)務收入 1000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額130 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務成本1000 貸:庫存商品1000
報關單里的全同協(xié)議編號寫錯了,和前面已經(jīng)出過的一個相同會影響我出口退稅么
辦公室房租以前都是記到營業(yè)費用里的,總感覺怪怪的,這個月做賬我調(diào)了下,會導致第三季度營業(yè)費用在利潤表上負數(shù)了當然不影響利潤啥的哈管理費用營業(yè)費用一增一減的事申報三季度財務報表上季度數(shù)據(jù)營業(yè)費用會負數(shù)還有啥關系啊
抖音主播一年收入50萬,按照個人提現(xiàn)還是從公司提現(xiàn),哪個更劃算?
公司租用個體戶的房產(chǎn)土地,成立公司,給個體戶付房租的時候,還有代扣代繳個稅嗎
小規(guī)模的應交稅費一應交增值稅,需要每月轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎
幾年前公司有庫存入重復了,當時沒有核對實際庫存,公司就走無票收入消化的這部分虛增的庫存,但一直掛著應付賬款,今年核對應付款,才發(fā)現(xiàn)以前是多入庫存,多報收入,這個要怎么處理
購買土地使用權(quán)繳納的印花稅計入什么科目
老師您好,麻煩問一下2023年購入500萬元以下的固定資產(chǎn)一次性加計扣除了,然后會計賬上也直接一次性計提了折舊,這個還需要再做處理嗎
請第三方公司申請醫(yī)療器械注冊證,金額40萬,發(fā)票可以開具成技術服務費嗎,計入什么科目合適?
2025年企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策
那如果期初庫存商品為2000,本期發(fā)生1000,主營業(yè)務收入起初為500,本期發(fā)生600,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本會計分錄是以下會計分錄嗎? 借:主營業(yè)務成本1900 貸:庫存商品1900
主營業(yè)務收入不會有期初的,他月末都是沒有余額的。
用銷售數(shù)量乘以入庫單價,按照這個來計算成本。
是的 主要確認收入是嗎 這個收入是不含稅收入是嗎
是的,對的,是這么做的。