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麻煩老師看看 為什么我的科目余額表有余額 這樣肯定不對 具體是什么原因 應(yīng)該用什么分錄更改 請老師幫忙給詳細說說

麻煩老師看看 為什么我的科目余額表有余額  這樣肯定不對 具體是什么原因 應(yīng)該用什么分錄更改 請老師幫忙給詳細說說
2024-07-02 12:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-02 12:53

你這個是負債類科目,有余額也正常。你實際是不是進項大于銷項

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快賬用戶1453 追問 2024-07-02 12:54

對的 但是我應(yīng)該是平的 或者多出來的是我的進項 你看那個幾塊幾塊的 肯定不對 你仔細幫我看看

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齊紅老師 解答 2024-07-02 13:00

你現(xiàn)在實際的情況是什么,期末應(yīng)該是0?,年初余額對不對,幾塊幾塊是進銷項稅額抵減后的金額

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快賬用戶1453 追問 2024-07-02 13:02

我這個月不交稅 年初余額我在6月進項稅額轉(zhuǎn)出了 6月是不是有未轉(zhuǎn)的增值稅?

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齊紅老師 解答 2024-07-02 13:05

對,進項大于銷項就不用交稅,不交稅有兩種情況,1進項大于銷項,2進項正好等于銷項

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齊紅老師 解答 2024-07-02 13:05

年初的余額是貸方,正常是需要交稅的金額

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快賬用戶1453 追問 2024-07-02 13:06

年初的余額是貸方 但是是不可以抵扣的 我6月轉(zhuǎn)到了進項轉(zhuǎn)出 然后45.28 也是 6月沒有結(jié)轉(zhuǎn) 如果做分錄

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齊紅老師 解答 2024-07-02 13:14

應(yīng)交稅費貸方是需要交稅的(就是銷項大于進項),不是不可以抵扣的金額,不是進項轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)。我看你這個后續(xù)一直沒有交稅的分錄,就是期初的這個數(shù)據(jù)是不對的 另外6月你的進項大于銷項很多,進項大于銷項的時候是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的。就是不用把銷,進項轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的

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你這個是負債類科目,有余額也正常。你實際是不是進項大于銷項
2024-07-02
下午好啊,您查一下這個稅金及附加的明細賬,科目余額表沒有話能理解的,損益科目結(jié)轉(zhuǎn)了,應(yīng)交稅金實交后平了
2023-04-27
你好,因為咱們有做一筆憑證,把銷售費用轉(zhuǎn)入本年利潤,應(yīng)該是借本年利潤貸銷售費用。
2022-09-21
同學(xué):您好。第一張圖:10%2B11=19076.31。第二張圖:最下面二行:本期合計=本年累計,19076.31。 這樣的情況,確認下,是否哪一期沒有進行期末結(jié)轉(zhuǎn)。
2022-03-01
同學(xué),你好,你這個數(shù)據(jù)是新建賬套的,不是一整年完整的數(shù)據(jù)吧
2023-07-14
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