你好,當(dāng)時(shí)你分錄怎么做的?
老師,已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票,我司7月份開(kāi)具一張紅字信息表給銷售方,申報(bào)7月份增值稅時(shí)要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但7月未收到銷售方的負(fù)數(shù)發(fā)票,未入賬,導(dǎo)致我司賬面上跟增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)不上,這樣的話有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
今年5月份我紅沖了去年12月的一張發(fā)票,做的賬務(wù)處理是圖片上面那個(gè)。重開(kāi)的是下面的那張,去年是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人,現(xiàn)在開(kāi)出的是13%的票,導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為負(fù)的了,今年還沒(méi)有發(fā)生銷售,這個(gè)季度的所得稅怎么報(bào)?
請(qǐng)問(wèn):我們2月份只開(kāi)了一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票(原始發(fā)票是去年12月份開(kāi)出去的,今年2月份退回了),2月份沒(méi)有其他收入,對(duì)于這張負(fù)數(shù)發(fā)票的憑證:1、是直接將原來(lái)的那張發(fā)票的憑證紅沖,還是等到以后發(fā)生收入的月份再做這筆紅字發(fā)票的憑證?2、如果后面再做憑證的話,那賬面的增值稅和我申報(bào)的2月份的增值稅申報(bào)表不是不一致了嗎?3、做紅字憑證后,預(yù)計(jì)的紅字稅費(fèi)的分錄怎么寫呢?
你好,老師,因?yàn)槲覀兤髽I(yè)4月份是小規(guī)模,開(kāi)了票,5月份轉(zhuǎn)為一般納稅人了,但是5月份紅沖了4月份開(kāi)出去的票,紅沖發(fā)票的稅點(diǎn)是1%、不用重新開(kāi)具的,當(dāng)月也不用開(kāi)票,相當(dāng)于所屬期5月份的收入是負(fù)數(shù)紅沖小規(guī)模時(shí)期的票,請(qǐng)問(wèn)這種情況增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)呢
您好老師,我單位是一般納稅人,5月份收到銷售方給我開(kāi)的一張銷售折讓負(fù)數(shù)發(fā)票,這張發(fā)票紅沖的是2023年我們購(gòu)進(jìn)涂料的發(fā)票,5月份申報(bào)增值稅做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,想問(wèn)這張負(fù)數(shù)票,該如何做賬,還用不用去改2023年的企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)表?
某企業(yè)2024年3月三種,工計(jì)資分別為30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三種產(chǎn)品計(jì)時(shí)工資共過(guò)20000元。甲、乙、丙三種產(chǎn)品的生產(chǎn)工時(shí)分別是2800小時(shí)、1200小時(shí)和1000小時(shí)。根據(jù)題干描述,填寫下面工資薪酬分配表(注:在每個(gè)空中只填數(shù)字,無(wú)需添加單位,另外計(jì)算結(jié)果保留整數(shù))。
老師現(xiàn)在購(gòu)買設(shè)備,收到的電子專票還要認(rèn)證嗎
老師,內(nèi)賬中,所有購(gòu)進(jìn)的原材料,價(jià)稅合計(jì)直接入原材料成本,銷售的貨物全部?jī)r(jià)稅合計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后外賬上交的增值稅,內(nèi)賬上將這比支出做費(fèi)用,可以嗎?
老師,一個(gè)法人名下的兩個(gè)公戶之間可以轉(zhuǎn)賬嘛
給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,對(duì)方不付錢可以嗎
老師,食堂顧的阿姨工資計(jì)入什么科目呢。
老師個(gè)稅申報(bào),手動(dòng)填寫的收入,是剪掉3險(xiǎn)一金的嗎
按發(fā)票銷售額填報(bào)增值稅申報(bào)表可以嗎?
企業(yè)利潤(rùn)310萬(wàn),應(yīng)該按照多少稅率計(jì)算企業(yè)所得稅
小規(guī)模納稅人季度銷售額小于30萬(wàn)免稅是只包含主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
5月份分錄還沒(méi)有做
那你這個(gè)涂料是用在哪里的?
當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)時(shí)做庫(kù)存商品了
用在裝修上了
借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 如果你沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用的話,不需要修改所得稅。
好的謝謝
不用客氣 工作愉快