你好,可以在7月份抵扣的。
老師,請教個問題,就是我們在6月份收到款已經(jīng)在6月增值稅申報表中做無票收入申報了,但我們在7月份把6月份收到的款項開具發(fā)票了,在申報7月申報表的時候該怎么填報吶?
12月份忘記開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票了,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了。12月份還沒有申報的,想在這個月補開發(fā)票,進行農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票的抵扣(農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票是直接抵扣)。不知道這個月補開的收購發(fā)票可以用在12月申報的抵扣嗎?問了稅局,稅局說必須當月開當月抵扣。
老師之前會計,我們是6月發(fā)放5月份工資,按道理是7月份申報個稅,但是他6月份就申報了咋辦呢。我現(xiàn)在如果要更正該咋辦
老師您好,我3月份開了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,在納稅申報表附表二農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票那一欄填寫了開票的金額和稅額。六月份紅沖了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票。現(xiàn)在我7月份報6月份的那個紅沖的金額,應該在哪里填寫呢
老師,我們公司有一位員工5月份社保開始轉(zhuǎn)到自己公司的,之前發(fā)工資都是外包發(fā),之前外包報個稅都是當月報當月的,就是4月份工資在4月份的征期里申報的,然后我們公司是4月份工資是在5月份征期里申報的,所以現(xiàn)在就相差了一個月,他現(xiàn)在個稅上查就是6月份沒有申報,那現(xiàn)在要怎么搞,我們現(xiàn)在7月份已經(jīng)給他申報了5 月份的工資 就是現(xiàn)在只有6月份沒有申報,影響他積分了,5月份申報了,然后就到7月份了,6月份沒有申報 我們公司是6月份申報4月份的工資,但是他4月份的工資是外包那邊5月份給他申報了,所以6月份也沒有他的,現(xiàn)在要怎么辦
申報印花稅,是含稅金額還是不含稅金額,補交2021-2023年的印花稅要怎么入賬做分錄呢?
出口退免稅的三種類型第一種:既免又退的免稅是指免銷項稅 第二種類型的免稅不退稅的免稅是指的免進項稅對吧。 這兩種類型的免稅所指的對象是不同的
請問一下幫我解答的老師,我今年考戰(zhàn)略,沒過,又學了一年了,馬上又要考試了,我很焦慮,我基本上選擇題能拿到35分以上的,可是大題我做了好多了,每次一做新的題,我就不知道該怎么答,簡答背了忘,忘了記,一做模擬題總抓不住重點,明明某個知識點我背過了,一看題又懵了,我舉個例子說說我的情況吧,比如背的時候多元化的動機,我現(xiàn)在肯定會背,但是一做題,要求根據(jù)資料分析多元化的動機,我就懵了,因為戰(zhàn)略這樣的知識點太多了,各種優(yōu)點缺點動機……問題和背的答案對不上號,不知道老師能懂我嗎……這兩天做了很多模擬題了,簡答估分估計我就在15分左右,總分還是55,怎么也也提不上去,這可怎么辦,急急急,先提前謝謝老師了
逆流交易少數(shù)股東未實現(xiàn)的內(nèi)部損益,抵銷少數(shù)股東權益和抵消未實現(xiàn)的內(nèi)部損益(少數(shù)股東損益在貸方)一個意思么?
合作社都需要辦什么稅
講義在哪里找不到?請發(fā)一下步驟操作
這道題不懂 求老師通俗解釋下 為什么甲公司計算投資收益時按1500不扣除(1000-700)+30呢 固定資產(chǎn)部分不也是影響凈利潤的嗎(剛一個老師耐心回答了 但是我還是沒理解 求老師解救)
請問老師,我們公司本來是運費和原材料的金額合計到一起,總算原材料成本入庫,這個月老板只讓把原材料的價格做原材料入庫,運費的話什么時候支付,什么時候做費用 大概有300萬的運費沒有計入原材料成本,這個月的利潤會影響300萬虛高300萬的利潤嗎?
建筑企業(yè)入庫包含哪些?
還有所有銀行的匯率都是在中國人民銀行查匯率嗎?還是對應的銀行在對應的銀行后臺查匯率,再或者是都可以,如果在都可以的情況下,對應銀行的匯率和中國人民銀行的匯率不一樣,咋處理,以哪個匯率?還是說所有銀行的匯率都以中國人民銀行的匯率為依據(jù)計算FOB價
老師,我開的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,開具的第二個月不申報,不抵扣行嗎,什么時候銷售出庫了,再填寫進項稅申報表行嗎
可以的,可以這么做的。