你好,已經(jīng)過了申報期了,只能去政務(wù)大廳更正了

老師好,請問工商抽查,企業(yè)年報認繳時間填錯,可以不拉入異常戶,過了工商申報期,還可以寫申請更正嗎?為什么稅務(wù)都可以更正,工商部門卻這么嚴格
老師,報表填錯了數(shù)據(jù),已經(jīng)申報了,可以自己再更正嗎?還是需要到稅務(wù)局更正
#提問#請問老師,我發(fā)現(xiàn)9月季報財務(wù)報表數(shù)據(jù)填錯,我可以進行更正申報嗎?或者我不需要改,只需要四季度申報填正確的就可以?
請問稅局通知說我們2021年的企業(yè)所得稅年報有數(shù)據(jù)填錯了,要求我們更正申報,我不會更正申報,請老師指教,謝謝!
老師,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳數(shù)據(jù)錯誤,年度按實際數(shù)據(jù)申報,不更正預(yù)繳申報數(shù)據(jù),可以嗎?
公司報廢一批固定資產(chǎn),賣得廢品60萬元,對方不要票,我公司申報了未開票收入,后續(xù)會影發(fā)稅務(wù)風險嗎
老師老板給公司打錢不想入資本金,以什么方式入賬最好。按借款,協(xié)議怎樣寫。謝謝
老師您好想咨詢一下 勞動合同屬于在母公司,工資部分由子公司承擔,包括個人部分的社保公積金,但單位承擔的社保公積金仍在母公司繳納申報,這種情況如此操作可以嗎?
算利潤率是利潤/收入還是利潤除以成本?
我們單位是生產(chǎn)型的,內(nèi)銷和出口企業(yè)。是2025年10月份單位內(nèi)銷主營業(yè)務(wù)收入是100萬,銷項稅額13萬,出口fob價是3萬,當月抵扣進項稅額是11萬,退稅率是13%, 請老師幫我算一下這個月的稅負率,該怎么算?
取得對方的發(fā)票,怎么區(qū)分是否簡異計稅的發(fā)票
老師,請問會計學(xué)堂有關(guān)于建筑業(yè)工抵房的賬務(wù)處理課程嗎
想問下公司的凈利潤是指利潤-稅費是吧,比如凈利潤100萬,那小規(guī)模企業(yè)所得稅交稅就是5萬,那公司剩余凈利潤為95萬,假如分給股東70萬,是不是針對70萬再交20%的分紅費就是14萬,股東收到手的錢就是70-14=56萬,股東再針對56萬交個稅啊,就是股東交一個分紅費一個個稅
我們公司 有個員工老板叫做到手工資1萬元, 那產(chǎn)生個稅算誰的
公司的客戶來公司這邊檢測產(chǎn)品 產(chǎn)生的住宿費計入什么科目 可以抵扣嗎