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請問稅局通知說我們2021年的企業(yè)所得稅年報有數(shù)據(jù)填錯了,要求我們更正申報,我不會更正申報,請老師指教,謝謝!

2022-12-02 18:45
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-02 18:45

同學(xué),你好 去稅務(wù)局,按照正確的申報表申報

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同學(xué),你好 去稅務(wù)局,按照正確的申報表申報
2022-12-02
電子稅務(wù)局我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或者是作廢申報,你在這里面找到這個企業(yè)所得稅年報具體的修改是哪個表格的?
2022-12-02
第一個圖片更正申報這個不行嗎
2022-12-03
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納里面。 有一個報表資料報送在這里面找一下。
2022-04-11
如果可以反結(jié)賬,那么確認到當(dāng)年營業(yè)外收入, 會計分錄為:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減 貸:營業(yè)外收入 如果不反結(jié)賬,直接把金額調(diào)整到當(dāng)年,會計分錄如下: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2022-06-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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