借利潤分配,未分配利潤 貸預(yù)付賬款。
我單位作為中間單位,與上下家簽訂購銷合同,現(xiàn)在與客戶的合同已經(jīng)解除,供應(yīng)商當時直接將商品交給客戶。但是供應(yīng)商當時已開具發(fā)票,在我單位賬上掛賬應(yīng)付賬款,現(xiàn)在供應(yīng)商不給開紅票,說是他自己的賬面已經(jīng)抹平,沒有這筆應(yīng)收款,然后我單位出具詢證函,想將該筆應(yīng)付做營業(yè)外收入,對方又不承認賬面余額為0,請問還有什么方法可以處理該筆應(yīng)付款項?
2019年有一筆支出對方開票我們付款入賬后,次月對方又做退回開具了銷項票,錢也退回公戶了,但當時的會計沒有做負數(shù)發(fā)票處理,卻把把銀行到的款又掛到應(yīng)付賬款了,現(xiàn)在我對出來原因,跟之前的客戶把銷項發(fā)票要上了,但發(fā)票也是2019年就開出來了的,這個我現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理啊老師
與對方簽的是不含稅合同,對方也無法開票,但出納用對公支付對方20,前幾年的事情?,F(xiàn)在外賬上一直掛著這個供應(yīng)商借方余額,但我們之間無往來。應(yīng)該怎么處理?
老師,一家公司的供應(yīng)商送的貨物有一部分是不合格的,我們就把貨物退回去了,但是對方開的發(fā)票金額是全部貨物的價格,我只支付了合格的那一部分,應(yīng)付賬款就掛了賬,都是幾年前的事情了,又不能讓對方重新開發(fā)票,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作
老師,我想問一下,我們以前合作的供貨商,我們給付款了,但是對方一直沒給我們開發(fā)票 ,好幾年了,現(xiàn)在不合作了,也聯(lián)系不是對方了, 這個我往來賬面還有余額,我該怎么處理呢
你好 老師 我想知道房地產(chǎn)企業(yè)的賬務(wù)規(guī)范,我應(yīng)該查哪些文件?
老師好 我的問題 : 用完工百分比確認的收入成本 已經(jīng)完工了把所有的科目也對沖了 但是又產(chǎn)生了售后費用 產(chǎn)生的售后維修費我怎么做賬
如果我們投資款剛打進來,然后就借給別的公司錢,可以么?
我把視頻下載到這個下載里,會員到期了還能看嗎
老師 請教個問題 我們的辦公地方也是租的 然后呢有一間是空著的 就租了出去 這個別人打進來的租賃費 我可以做營業(yè)外收入嗎 對方不要發(fā)票我們也開不了租賃費發(fā)票
公司今天新獲得一張軟件著作權(quán)登記證書,取得方式是原始取得,財務(wù)需要做什么會計處理嗎?以后的開票內(nèi)容又會有變化嗎?
請問老師,甲單位承包了一個加油站乙,2023年承包的,2024年的時候,乙被稅務(wù)查到,要補繳2023年度稅款100多萬,乙自己去稅務(wù)局繳納了100多萬滯納金,因此甲沒有做賬,因為不是甲支付的,但是2024年匯算清繳的時候稅務(wù)讓甲方調(diào)增2024年匯算清繳的申報表100萬,因為是滯納金。但是甲方調(diào)增還得多交稅款呀,罰款是2023年甲方承包之前的罰款,請問現(xiàn)在甲方怎么處理?
老師,我女兒今年讀大四會計學專業(yè),考了會計初級證書,2026年要不要繼續(xù)教育
老師 我們店本來是個體工商戶銷售板材,因為要接工裝對方必須我們提供13%的專票,就又成立了一家一般納稅人公司 兩個主體都是同一法人一個營業(yè)場所,想知道一般納稅人做賬就只報開票收入還是要申報點無票收入避免風險,如何避免風險,平時注意哪些問題
老師,請問一下小規(guī)模公司。老板轉(zhuǎn)入股東投資款,每個月轉(zhuǎn)一點進公戶,能再明年1月份再全部一起申報嗎?沒有必須季度申報吧?也沒有核定印花稅。
當時掛的是應(yīng)付,而且這樣處理,影響了損益。假如可以找到這個人,讓他退回,我們私賬重新付,可以嗎?直接紅沖原分錄
借利潤分配,未分配利潤貸應(yīng)付賬款。對方給你提供業(yè)務(wù)了,最好有實際業(yè)務(wù)的證明,沒有的話也可以這么做。