借管理費(fèi)用貸應(yīng)收賬款。

老師您好,就是有。有這么一個(gè)問題是,就是有掛靠的公司,把工程項(xiàng)目掛靠到我們公司來做。然后嗯,也交預(yù)繳的稅款。然后甲方也把錢打給了我們,然后我們公司要扣。管理費(fèi),還有那些稅費(fèi)之后把剩的錢打給那個(gè)掛靠的人。然后就剩的錢打給掛靠的人,我銀行轉(zhuǎn)賬的話,我的備注是要寫什么摘要呢?然后我轉(zhuǎn)給他,之后我的這筆賬該怎么做呢?就是這個(gè)掛靠的項(xiàng)目,掛靠人也沒有票給
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個(gè)問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個(gè)項(xiàng)目,然后這個(gè)掛靠公司需要收取我們1.5個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方,我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司,假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進(jìn)項(xiàng),但是他們扣除1.5的管理費(fèi)后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個(gè)點(diǎn)的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
我們建筑公司,掛靠別的單位接了一項(xiàng)工程,我們有自己的材料公司和勞務(wù)公司,這兩個(gè)公司對掛靠單位開票,然后回款,現(xiàn)在內(nèi)賬就是站在我們自己公司的角度做賬,開票就做收入,但是有好多單位是對掛靠方直接開票結(jié)算,像這種我就沒法入賬,單獨(dú)用表格記賬,我這樣做賬對不對
老師你好,我們公司是做裝修的,之前老板接業(yè)務(wù)的時(shí)候說的是總包,結(jié)果做到一半對方說我們公司沒得資質(zhì),讓我們掛靠其他公司,之前進(jìn)來的材料發(fā)票我們都是記入的工程施工材料費(fèi),但是我們現(xiàn)在開發(fā)票出去全是開的材料發(fā)票,請問這個(gè)怎么處理呢,一開始我以為咱們以后開發(fā)票是開建筑服務(wù)裝修費(fèi),結(jié)果掛靠了別人現(xiàn)在開的全是材料發(fā)票給掛靠公司。
我們公司給客戶配送產(chǎn)品,但是該產(chǎn)品我們沒有資質(zhì),只能掛靠一家單位開!我們單位的操作是產(chǎn)品金額的99%開票給被掛靠單位,被掛靠單位開票給客戶,客戶回款后,直接把99%的金額打到對公賬戶。私底下有沒有別的交易就不太清楚了……,這樣操作可行嗎?
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個(gè)崗位做過的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。


我想知道的是具體細(xì)節(jié)。
你說一下你們單位怎么開發(fā)票,怎么收錢,他替你們開出發(fā)票去,成本發(fā)票你開給他嗎?
我公司買材料肯定是入我公司的賬,他們需要開票給客戶,然后收客戶的款。打給我們,扣掉3%,這一套流程下來怎么開票?
一套流程下來怎么開票,怎么做賬
借庫存商品貸銀行存款 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi), 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品, 借銷售費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬、銀行存款 借銀行存款管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用等 貸應(yīng)收賬款 第一個(gè)是你們購入的食材 然后第二個(gè)第三個(gè)流程就是你們銷售給被掛靠方,被掛靠方在銷售給你的客戶 你們發(fā)生的人工費(fèi) 第5個(gè)被掛靠人回款扣除管理費(fèi)
業(yè)務(wù)流程是不是相似于委托代?
你好,就是你銷售給被掛靠人,被掛靠人再銷售出去,相當(dāng)于是你本來和A公司的業(yè)務(wù),結(jié)果增加了一個(gè)B。
業(yè)務(wù)流程是不是相似于委托代銷商品?
不屬于委托代銷,委托代銷這里需要開的是服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,是你們單位開給客戶,不是被掛靠人開出去的。
那我們和被掛靠人也需要一個(gè)購銷合同嗎?
那我們和被掛靠人也需要一個(gè)購銷合同嗎?
在外帳那邊需要的。
你可能理解錯(cuò)我的意思了,我公司掛靠a公司,a公司開票給b公司,b公司打款給a公司,a公司在扣掉管理費(fèi)剩下的打款給我們。這個(gè)業(yè)務(wù)流程是不是就是說a向我公司采購,再銷售給b的意思?
對的,很正確的,就是這么理解的呀。
現(xiàn)在就是B從A那邊購買,A再從你這邊購買。