對的,轉(zhuǎn)出的部分就需要繳納
我司原財務(wù)有較多進項未抵扣,她是每個月需要多少進項,就做多少發(fā)票到賬里。 1.我現(xiàn)在直接把留存的所有進項全部做進賬里,做在應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣認證 科目,在保證一定的增值稅稅負率的情況下,需要多少則轉(zhuǎn)多少到應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額里面,可否? 2.這些待抵扣進項需要做賬當(dāng)月全部勾選認證嗎?還是轉(zhuǎn)進進項多少,就在系統(tǒng)里面勾選多少?
老師,我有個工作上的問題不懂,我新入職的公司他們成立不到一年,未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅有幾百萬余額,但是我們每個月都有控制稅負,增值稅交一兩萬,當(dāng)月認證多少就抵扣多少。我要怎么沖掉這筆賬
老師您 好,我們收到供應(yīng)商開過來的發(fā)票,當(dāng)月收到進項發(fā)票,全都先入賬,入賬的分錄為:借應(yīng)交稅費-待認證進項稅額,但是認證發(fā)票時,我只是認證部分,這時我會手工做一筆分錄 借:應(yīng)交稅費-進項稅 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅,每個月做賬的模式都是這樣,現(xiàn)在出報表時,出現(xiàn)一種結(jié)果,就是應(yīng)交稅費這個科目出現(xiàn)貸方金額,好奇怪哦
供應(yīng)商發(fā)票認證異常,稅額16580,稅局讓我們這個月報6月增值稅做進項轉(zhuǎn)出,我們公司平時稅負率是控制在2.5左右,然后我認證進項剛好認證控制2.5%,那這個月轉(zhuǎn)出的16580這部分,是不是轉(zhuǎn)出多少就交多少稅
請問老師,6月份因供應(yīng)商欠稅有5份發(fā)票稅局讓轉(zhuǎn)出,我司已做進項稅額轉(zhuǎn)出,后對方公司補繳了稅款,稅局也將這5份發(fā)票解除異常,并告知我們可繼續(xù)勾選抵扣。11月份時,對方又欠稅,但欠的不是我們那5份發(fā)票的稅款,稅局又將我們那5份發(fā)票列入異常讓轉(zhuǎn)出,我們6月份轉(zhuǎn)出后就沒有再勾選認證,那進項稅額不就重復(fù)轉(zhuǎn)出了?這種情況怎么處理呢?
老師 初級會計報名信息表填錯影響審核嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會計分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細賬嗎
去年的工商年報未做會怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號,請問合同號是指什么號
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個月的利息乘以3是一個季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報稅填資產(chǎn)負債表和利潤表,合計都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對
這部分16580不能找進項抵扣一點嗎?
那稅不得多交16580
你要是有進項稅額既可以抵
有進項稅
但是這部分全部抵能行嗎?
對,等于是你認證相同的金額轉(zhuǎn)出就不用交稅了。