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供應(yīng)商發(fā)票認證異常,稅額16580,稅局讓我們這個月報6月增值稅做進項轉(zhuǎn)出,我們公司平時稅負率是控制在2.5左右,然后我認證進項剛好認證控制2.5%,那這個月轉(zhuǎn)出的16580這部分,是不是轉(zhuǎn)出多少就交多少稅

2024-07-01 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-01 11:11

對的,轉(zhuǎn)出的部分就需要繳納

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快賬用戶1766 追問 2024-07-01 11:12

這部分16580不能找進項抵扣一點嗎?

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快賬用戶1766 追問 2024-07-01 11:12

那稅不得多交16580

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齊紅老師 解答 2024-07-01 11:12

你要是有進項稅額既可以抵

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快賬用戶1766 追問 2024-07-01 11:13

有進項稅

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快賬用戶1766 追問 2024-07-01 11:14

但是這部分全部抵能行嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-01 11:15

對,等于是你認證相同的金額轉(zhuǎn)出就不用交稅了。

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對的,轉(zhuǎn)出的部分就需要繳納
2024-07-01
你好 (18410.75-進項)/141621.24=2.5% 求進項就可以
2020-10-10
這種情況應(yīng)與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)溝通,詳細說明 5 份發(fā)票的處理過程,提供 6 月進項稅額轉(zhuǎn)出記錄、對方補繳稅款后允許抵扣的通知等證明材料。提交書面申請核實情況,若存在重復(fù)轉(zhuǎn)出,請求更正,恢復(fù)抵扣權(quán)利,并做好溝通記錄,定期跟進處理進度。
2024-12-04
您好,是認證的進項稅金額,是10000
2021-01-26
借,成本費用貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2023-12-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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