.需要簽訂租車協(xié)議,每月支付租金,租金500元以下的,憑記載身份證號的收據(jù)支付租金,可以直接稅前扣除。每月報銷除年審的車船稅,保險外的費用也可以稅前扣除。

公司名下沒車, 但是員工差旅的汽車保險,油費和過路費都向公司報銷,這個怎么處理比較合理 ?
老師公司名下沒有車,老板拿回來很多油費票怎么處理
老師,公司名下沒車,也沒租車協(xié)議,老板加油費怎么入賬
老師,老板給了一臺車給公司員工公用,然后車的油費洗車費,想通過公司報銷,怎么處理比較好?
請問一下,公司名下沒有車,也沒有簽租車協(xié)議,那公司老板和高管報銷停車費加油費是不是要做到福利費,申報個稅
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
1-6月沒有支付過租金,到年底一次性支付1-12月合計5000元寫個收據(jù)入賬稅收扣除,這樣可以嗎?
那個不行的,必須按月支付,不然就得代開發(fā)票
那我現(xiàn)在如果稅前扣除,就只能入職工福利費,和工資合并申報個稅這樣處理嗎?
前期沒法稅前扣除的,并入工資申報個稅
入賬時 借:管理費用~職工福利 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付時 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款等,然后申報個稅時把這一筆和工資合并一起申報,這樣處理對嗎?
是的,就是那樣做賬和申報的
老師,這種不通過應(yīng)付職工薪酬科目可以嗎?
根據(jù)自己的習(xí)慣做就行
可以明確區(qū)分的職工福利費是通過應(yīng)付職工薪酬科目并申報個稅的,不能明確區(qū)分的職工福利是直接入管理費用,不走應(yīng)付職工薪酬科目也不申報個稅,這樣處理合適嗎?
那個不合適的,必須要申報個稅
員工聚餐類的職工福利費,這種怎么申報個稅?。?
還有買一批禮品,送客戶入業(yè)務(wù)招待費,剩下的送員工入管理費用,沒有明確金額的這種福利,應(yīng)該怎么申報個稅比較合適?
集體福利不需要申報個稅,贈送客戶的,按偶然所得申報個稅
集體福利不需要申報個稅的,就直接入管理費用~職工福利,需要申報個稅的就通過應(yīng)付職工薪酬科目過度一下,是這樣理解嗎?
做賬沒有區(qū)別的,自己習(xí)慣怎么處理就怎么處理