您好 請(qǐng)問(wèn)勾選平臺(tái)沒(méi)有沒(méi)勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了嗎
老師你好,請(qǐng)教一下,就是代賬公司做的賬,我公司接回來(lái)后,他們不給賬套,只給了個(gè)科目余額表。我把賬也建完啦,7月,8月的賬也做完了,(7月,8月是先報(bào)稅,然后9月底再做的賬)做賬的時(shí)候月末我是把增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)13114.92。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13114.92。因?yàn)榫褪?月底有留底稅額27948.26元,所以算下來(lái)7月有 留底稅額14833.34的稅額,我就沒(méi)再做任何的分錄。就財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)到8月做賬,同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13,所以8月底計(jì)算下來(lái)還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是,進(jìn)項(xiàng)>銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)的處理是借:增值稅留底稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),銷(xiāo)項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)時(shí),她們是做的與進(jìn)項(xiàng)>銷(xiāo)項(xiàng)相反的分錄處理,這樣一來(lái)了,我的科目余額表中就會(huì)還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字,因?yàn)橛玫目颇坎灰粯?,所以造成這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn),代賬公司那樣做合理嗎?我做的賬務(wù)處理沒(méi)毛病吧?造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額,我怎么進(jìn)行調(diào)整啊,能詳細(xì)說(shuō)一下嗎?并寫(xiě)一下具體的分錄處理。
老師,12月我收到期中一家供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅額2.21萬(wàn)元,不含稅金額為17萬(wàn)元,我當(dāng)時(shí)收到發(fā)票時(shí),沒(méi)有檢查發(fā)票,就直接做賬了,當(dāng)時(shí)做了分錄是,借:應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))2.21 原材料 17 貸:應(yīng)付賬款:19.21元, 月底,又接著結(jié)轉(zhuǎn),增值稅的分錄,計(jì)提附加稅的分錄,然后接著出報(bào)表, 但是現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了,我現(xiàn)在進(jìn)認(rèn)證平臺(tái)里面去認(rèn)證發(fā)票,發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商把我們公司的稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,導(dǎo)致這張發(fā)票無(wú)法認(rèn)證,要退票重開(kāi),這樣,我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)跟我做賬的進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上了,然后影響的后面,一連串的分錄都是錯(cuò)的,現(xiàn)在,我是要直接反結(jié)賬,去調(diào)分錄,重新改報(bào)表,還是要怎么處理
老師如果我說(shuō)以前代理記賬錯(cuò)誤了現(xiàn)在重新開(kāi)賬的話,我應(yīng)該怎么開(kāi)始呢?企業(yè)是去年成立的,銀行流水都能從網(wǎng)銀上看到,現(xiàn)在就基本戶(hù)網(wǎng)銀上有100元錢(qián)了,沒(méi)有現(xiàn)金,以前全部是去稅務(wù)局代開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票,我不知道代開(kāi)過(guò)多少,也不知道去哪里查,而且從來(lái)沒(méi)有過(guò)進(jìn)項(xiàng)票,而且客戶(hù)轉(zhuǎn)入的錢(qián)全都又從公戶(hù)都轉(zhuǎn)給了其他個(gè)人卡或者法人的個(gè)人卡,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在應(yīng)該如何開(kāi)賬?應(yīng)該做什么呢?
老師,我們是一般納稅人,我們8月份接了一個(gè)異地工程,給客戶(hù)開(kāi)票了249000元含稅,8月我在電子稅務(wù)局進(jìn)行跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在電子稅務(wù)局進(jìn)行報(bào)驗(yàn)登記,但面提交 預(yù)繳增值稅時(shí),頁(yè)面提示要去當(dāng)?shù)卮翱谵k理,我又把預(yù)繳增值稅表撤銷(xiāo)了。我想10月份再去項(xiàng)目地稅務(wù)窗口辦理預(yù)繳增值稅等相關(guān)稅費(fèi),我打12366熱線,說(shuō)是可以,我10月份預(yù)繳的這部分稅款,10月份如果沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,那就留底但不是進(jìn)項(xiàng)稅額,等后面哪個(gè)月有稅額了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做?
請(qǐng)問(wèn)老師,以前不懂,稅務(wù)局查到,有的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有,開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng),這個(gè)之前沒(méi)有過(guò)賬的,就是進(jìn)銷(xiāo)少,銷(xiāo)項(xiàng)多了,稅務(wù)局說(shuō)你沒(méi)有東西進(jìn)來(lái),你還開(kāi)票出去,懷疑虛開(kāi)的,叫我把少的進(jìn)項(xiàng)補(bǔ)上,有的單位叫我全部重新轉(zhuǎn)公賬,有的叫我稅錢(qián)轉(zhuǎn)私,這個(gè)分錄分別應(yīng)該是什么樣的?以前沒(méi)有過(guò)入庫(kù)的。 請(qǐng)問(wèn)老師,有的小東西無(wú)法取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有付款憑證,然后去年我開(kāi)出了銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)跨年的應(yīng)該怎么做分錄呢? 請(qǐng)問(wèn)老師,以前年度與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的不可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來(lái),這個(gè)分錄是什么呢? 不太懂,請(qǐng)老師幫忙解答一下,謝謝!
303320.88含稅1%專(zhuān)票,那幫我算下本次本筆發(fā)票,公司總共需要交多少稅。(城建,附加稅按0.05%符合減半就減半哈,利潤(rùn)按0.0234,印花稅,增值稅,,沒(méi)有其他稅了對(duì)嗎?除個(gè)稅)
公司名下沒(méi)有車(chē),員工辦完公事后要如何報(bào)銷(xiāo)加油費(fèi)?怎么解決!
請(qǐng)問(wèn)建筑勞務(wù)公司可以把勞務(wù)分包給個(gè)體工商戶(hù)嗎?怎么簽合同,現(xiàn)在補(bǔ)辦個(gè)體工商戶(hù),補(bǔ)簽合同
老師其他應(yīng)收款貸方余額是什么意思?
老師,改年報(bào),這個(gè)工資都包括啥啊
請(qǐng)教一下,當(dāng)年有以前年度損益調(diào)整發(fā)生額,在年度匯算清繳時(shí)應(yīng)填哪個(gè)表,如何填?
老師,進(jìn)口的報(bào)關(guān)費(fèi)一般計(jì)入什么科目?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓、撤資、清算,計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)未分配利潤(rùn)能否扣除?哪個(gè)老師能否給我原理講清楚,老是記一段時(shí)間就忘了
老師,信用減值損失也是損益類(lèi)科目?跟資產(chǎn)減值損失是一樣的?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,足浴和KTV的票據(jù)是否可以入賬?
勾選平臺(tái)現(xiàn)在還有沒(méi)勾選的發(fā)票
那勾選平臺(tái)沒(méi)有勾選的發(fā)票 有沒(méi)有入賬呢? 如果入賬后 但是平臺(tái)還沒(méi)有勾選 數(shù)據(jù)不一致 正常的哈
查不出來(lái)了老師,以前的賬中間有一年沒(méi)記,不知道是怎么回事,現(xiàn)在是稅務(wù)局留底大,賬上留底小
借 管理費(fèi)用 1930.24-3046.99=-1116.75 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1116.75 那您可以這樣寫(xiě)分錄調(diào)整
老師,它現(xiàn)在留抵是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1930.24
我是不是應(yīng)該也要把1116.75記到,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借?應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1116.75 貸?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1116.75 那再結(jié)轉(zhuǎn)就好了
老師,為什么貸進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未見(jiàn)增值稅1116.75 貸 : 利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)1116.75 這樣對(duì)嗎,它是21年差錯(cuò)到現(xiàn)在 后面就正常記賬
請(qǐng)問(wèn)單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 您進(jìn)項(xiàng)稅額跟申報(bào)表不一致 應(yīng)該先增加進(jìn)項(xiàng)稅額 然后再轉(zhuǎn)到留抵
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)備
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則? 金額不大 可以直接計(jì)入當(dāng)期的哈
請(qǐng)問(wèn)老師給寫(xiě)一下完整分錄。 借現(xiàn)在留底是在借:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅
借 管理費(fèi)用 1930.24-3046.99=-1116.75 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1116.75 借?應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1116.75 貸?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1116.75 前面兩筆分錄我都寫(xiě)過(guò)了啊
好的,老師,明白了,這樣進(jìn)項(xiàng)一借一貸沖銷(xiāo)了,然后沖減費(fèi)用,同步借,,轉(zhuǎn)出未交增值,增加留底對(duì)吧
是的? 這樣理解正確的哈