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老師,以前的賬實(shí)在太亂了,無(wú)法查查錯(cuò),現(xiàn)在電子稅務(wù)局期末留底進(jìn)項(xiàng)稅3046.99,賬上留底是1930.24,如何做分錄給調(diào)平,

2024-06-30 18:34
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-30 18:34

您好 請(qǐng)問(wèn)勾選平臺(tái)沒(méi)有沒(méi)勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了嗎

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快賬用戶(hù)7317 追問(wèn) 2024-06-30 18:38

勾選平臺(tái)現(xiàn)在還有沒(méi)勾選的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-06-30 18:39

那勾選平臺(tái)沒(méi)有勾選的發(fā)票 有沒(méi)有入賬呢? 如果入賬后 但是平臺(tái)還沒(méi)有勾選 數(shù)據(jù)不一致 正常的哈

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快賬用戶(hù)7317 追問(wèn) 2024-06-30 18:44

查不出來(lái)了老師,以前的賬中間有一年沒(méi)記,不知道是怎么回事,現(xiàn)在是稅務(wù)局留底大,賬上留底小

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齊紅老師 解答 2024-06-30 18:45

借 管理費(fèi)用 1930.24-3046.99=-1116.75 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1116.75 那您可以這樣寫(xiě)分錄調(diào)整

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快賬用戶(hù)7317 追問(wèn) 2024-06-30 18:52

老師,它現(xiàn)在留抵是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1930.24

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快賬用戶(hù)7317 追問(wèn) 2024-06-30 18:52

我是不是應(yīng)該也要把1116.75記到,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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齊紅老師 解答 2024-06-30 18:53

借?應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1116.75 貸?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1116.75 那再結(jié)轉(zhuǎn)就好了

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快賬用戶(hù)7317 追問(wèn) 2024-06-30 18:56

老師,為什么貸進(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶(hù)7317 追問(wèn) 2024-06-30 18:58

借:應(yīng)交稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未見(jiàn)增值稅1116.75 貸 : 利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)1116.75 這樣對(duì)嗎,它是21年差錯(cuò)到現(xiàn)在 后面就正常記賬

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齊紅老師 解答 2024-06-30 19:00

請(qǐng)問(wèn)單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 您進(jìn)項(xiàng)稅額跟申報(bào)表不一致 應(yīng)該先增加進(jìn)項(xiàng)稅額 然后再轉(zhuǎn)到留抵

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快賬用戶(hù)7317 追問(wèn) 2024-06-30 19:02

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)備

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齊紅老師 解答 2024-06-30 19:08

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則? 金額不大 可以直接計(jì)入當(dāng)期的哈

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快賬用戶(hù)7317 追問(wèn) 2024-06-30 19:12

請(qǐng)問(wèn)老師給寫(xiě)一下完整分錄。 借現(xiàn)在留底是在借:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅

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齊紅老師 解答 2024-06-30 19:13

借 管理費(fèi)用 1930.24-3046.99=-1116.75 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1116.75 借?應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1116.75 貸?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1116.75 前面兩筆分錄我都寫(xiě)過(guò)了啊

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快賬用戶(hù)7317 追問(wèn) 2024-06-30 19:18

好的,老師,明白了,這樣進(jìn)項(xiàng)一借一貸沖銷(xiāo)了,然后沖減費(fèi)用,同步借,,轉(zhuǎn)出未交增值,增加留底對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2024-06-30 19:19

是的? 這樣理解正確的哈

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您好 請(qǐng)問(wèn)勾選平臺(tái)沒(méi)有沒(méi)勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了嗎
2024-06-30
同學(xué)你好 賬面上進(jìn)項(xiàng)錯(cuò)了嗎
2022-03-15
你好!你們是應(yīng)交稅費(fèi)那個(gè)名字科目下有余額?你們是一般納稅人嗎?
2022-03-17
你好!只能在2021年進(jìn)行調(diào)整。認(rèn)定你們的業(yè)務(wù)是虛假業(yè)務(wù)嗎?只調(diào)整增值稅,沒(méi)有涉及企業(yè)所得稅嗎?
2021-05-28
那你這如果應(yīng)交稅費(fèi),增值稅總的二級(jí)余額是一致的就沒(méi)問(wèn)題的。 貸方余額是要交的稅,借方就是留抵的金額。你是按總的二級(jí)是否正確來(lái)分析
2020-10-06
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