應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅這樣就可以了
小規(guī)模納稅人銷售貨物的分錄怎么寫???
小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,用金蝶軟件怎么在應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目應(yīng)交增值稅下設(shè)三級(jí)科目銷項(xiàng)稅額
老師,小規(guī)模納稅人銷售貨物記賬時(shí),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)嗎?應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目應(yīng)該是未交增值稅嗎?
小規(guī)模企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,二級(jí)科目怎么寫
老師,小規(guī)模納稅人銷售貨物,增值稅的二級(jí)科目怎么寫?
電商平臺(tái)賣了10快的東西,8元是客戶直接給我們付了,然后2元是平臺(tái)給我們,然后平臺(tái)這個(gè)2元要我們開票,我們應(yīng)該怎么開,服務(wù)費(fèi)嗎?
工商年報(bào)跟稅務(wù)年報(bào)都錯(cuò)了怎么辦
小規(guī)模個(gè)稅忘記申報(bào)了怎么辦
請(qǐng)問老師,醫(yī)療檢測(cè)公司總公司直接給醫(yī)院檢測(cè)服務(wù)發(fā)票做收入,授權(quán)分公司檢測(cè),分公司只有檢測(cè)成本,請(qǐng)問總分公司都需要獨(dú)立做賬嗎?總公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么算呢
掛靠在a公司,平時(shí)利潤(rùn)會(huì)以報(bào)個(gè)稅的形式申報(bào),但是因?yàn)槟承┰?,不能直接打給個(gè)稅的人。老板在一個(gè)項(xiàng)目上安排了個(gè)人,直接備注項(xiàng)目代付打到這個(gè)人卡里,掛靠a公司也同意了,我想咨詢下,對(duì)于這個(gè)收錢的人有什么影響?
固定資產(chǎn)的全額是10 目前付款9萬 開票也是9萬 那入賬價(jià)值按照多少入賬 具體分錄怎么寫
老師,給學(xué)校供貨的生鮮蔬菜公司的賬有點(diǎn)亂怎么調(diào),之前會(huì)計(jì)頻繁換,交接出了問題,還有損耗,那怎么著手調(diào)
老師你好,我公司今年因?yàn)閲?guó)補(bǔ)銷售額大增,但費(fèi)用沒怎么增加,請(qǐng)問有什么辦法合理增加費(fèi)用的, 我還是問這個(gè)問題,就是是不是雇殘疾人比較劃算
老師,現(xiàn)在這個(gè)月才獲取到之前生產(chǎn)期間的模具修理發(fā)票,現(xiàn)在又是在停車期間,請(qǐng)問應(yīng)該如何入賬呢
老師咨詢個(gè)問題公司注銷公戶上余額可以轉(zhuǎn)為為0嗎
增值稅二級(jí)科目還有其他寫法嗎?
沒有,小規(guī)模只有上述一種
不能計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅中吧?
小規(guī)模納稅人沒有進(jìn)項(xiàng),所以呢,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,就是要當(dāng)期確認(rèn)的銷項(xiàng)
不能計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅中嗎?
剛才寫錯(cuò)了
不需要,小規(guī)模人不需要像一般納稅人一樣設(shè)計(jì)更多的科目來反映未交的增值稅
所以只要設(shè)一個(gè)二級(jí)科目就可以了
不應(yīng)該這么寫是嗎?
是的,不需要,因?yàn)樾∫?guī)模納稅人根本不涉及
那他寫的是錯(cuò)的唄?
你不能說他寫的是錯(cuò)的,只能說他設(shè)置的不合理
因?yàn)槿绻悄愕那叭巫?,他可能是按一般納稅人去設(shè)置
哦,明白了
老師,再問下公司可以用股東實(shí)繳的注冊(cè)資金來償還公司之前股東的欠款嗎?
可以的,實(shí)收資本到位后,償還