您好,這個的話可以抵扣,按照1400對應(yīng)抵扣
我們是勞務(wù)公司但不包扣勞務(wù)派遣,承接了一項建筑勞務(wù),我們也把這項勞務(wù)承包給了個人,現(xiàn)在是由甲方把工程款代發(fā)職工工資的形式給了職工了,實際沒有錢進我們公賬的,但現(xiàn)在我們也要求這個我們發(fā)包出去的個人給我們提供“建筑勞務(wù)”的發(fā)票給了我們,但是實際我們是沒有給這個個人轉(zhuǎn)錢的??!這個賬務(wù)老師我們該怎么處理呢?能具體給我講講嗎?
老師,請問一個問題。我們項目上裝的電費總表由我都承包方開戶繳納電費,電力公司開票給我公司比如5要。其中有2萬是業(yè)主使用,業(yè)主要求我們開具電費發(fā)票給他。那電力公司開給我的5萬專票中的2萬所對應(yīng)的進項要轉(zhuǎn)出嗎?還是我按正常的購進銷售做抵扣就可以?
老師,我想請問一下,我們員工有1000元報銷,并且開了公司抬頭的發(fā)票,正常來說應(yīng)該公戶直接付給他,但是我們老板直接用私卡轉(zhuǎn)員工微信了,請問我要怎么做賬?發(fā)票開了,私卡轉(zhuǎn)的錢
老師,我想請問一下,我們員工有1000元報銷,并且開了公司抬頭的發(fā)票,正常來說應(yīng)該公戶直接付給他,但是我們老板直接用私卡轉(zhuǎn)員工微信了,請問我要怎么做賬?發(fā)票開了,私卡轉(zhuǎn)的錢
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 在沒竣工驗收之前進項記的是待抵扣進項稅額 1月竣工驗收完了 給業(yè)主開了入住好票 待抵扣轉(zhuǎn)進項抵扣增值稅 我們是從2016年-2023年都是記的待抵扣 系統(tǒng)里的待抵扣金額跟我們賬上差了5000多塊錢 賬上多 由于2016-2018我們電腦查詢不到系統(tǒng)里實際抵扣金額了 2019-2023系統(tǒng)和賬上是對上了 所以5000多無法查詢 請問老師我們賬上多出來的5000多 是不是應(yīng)該做進項稅額轉(zhuǎn)出 那分錄的借方應(yīng)該記什么呢
怎么做賬呢老師
發(fā)票讓我看一下吧這個
老師這是6月扣的,5月的賬單
這個直接就是借管理費用通訊費帶銀行存款,直接按照票的金額做
但是銀行賬上只扣了2294.1老師。有員工往里打錢了
其他的那一部分,你可以當(dāng)作其他應(yīng)收款
老師,這會不會應(yīng)該是其他應(yīng)付?。恳驗槭枪旧倏坼X。
嗯對,剛才說錯字了,是貸方差額
老師,那這個進項可以正常做賬抵扣吧?
對于年終匯算會有影響嗎?
對,正常是可以抵扣的這和不影響